關于上海市松江區2018年預算執行情況
和2019年預算草案的報告
——2019年1月15日在上海市松江區第五屆
人民代表大會第六次會議上
上海市松江區財政局
各位代表:
受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。
一、2018年預算執行情況
2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。
(一)2018年一般公共預算執行情況
1.2018年地方財政收入預算執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%。
2.2018年一般公共預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%。
2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有:因公出國(境)費用增加170萬元;公安局和急救中心車輛更新增加費用289萬元等。
3.2018年一般公共預算收支平衡情況
2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元,從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元,結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉、政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。
(二)2018年政府性基金預算執行情況
1.2018年政府性基金預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。
2.2018年政府性基金預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。
3.2018年政府性基金預算收支平衡情況
2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元,收支相抵結余0.9億元。
(三)2018年國有資本經營預算執行情況
1.2018年國有資本經營預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%。
2.2018年國有資本經營預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資。
3.2018年國有資本經營預算收支平衡情況
2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。
(四)2018年地方政府債務基本情況
1、2018年地方政府債務限額情況
2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。
2、2018年地方政府債務余額情況
2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。
此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于2018年7月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。
(五)2018年財政工作主要情況
2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面,統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。
1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎
以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放,優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》,加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,為松江經濟集聚新動能。
2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等
以補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元,其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。
一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障,公共衛生服務,醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助,老年綜合津貼,創業就業及公益性崗位補貼,養老服務,殘疾人幫扶,社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展中不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。
3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級
以顯著改善城市面貌、提升城市生活品質為目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護和城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面。一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼,垃圾分類、運輸和處置補貼,揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1、T2線工程建設,嘉松公路新建工程,大葉公路—葉新公路改建工程,榮樂路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造,南部新城建設,地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等。四是文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設,松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。
4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度
以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙職稱評審委員想法”的方法,產生退庫建設項目職稱評審委員想法想法和職稱評審委員想法最后,當作項目預算安裝的首要通過。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,從21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四是優化財政管理體制。研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。
各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。
二、2019年估算草案
2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,在區委的堅強領導下,牢牢把握“七個擺到”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務。
(一)2019年一般公共預算安排情況
1.2019年一般公共預算收入及財力安排
綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元,調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元,當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。
根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。
2.2019年區本級一般公共預算支出安排
2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。
(2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。
(3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。
(4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。
(5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。
(6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。
(7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。
(8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。
(9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。
(10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。
(11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。
(12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。
(13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。
(14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。
(16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。
(17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。
(18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。
(19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。
(20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。
(21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。
按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制“三公”經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%,包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。
(二)2019年政府性基金預算安排情況
1.2019年政府性基金預算收入及財力安排
2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。
2.2019年各項政府性基金支出預算情況
(1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中:
國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。
區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。
城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。
污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。
(2)債務付息支出預算1.35億元,主要用于支付政府專項債券利息。
(3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元,主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。
(三)2019年國有資本經營預算安排情況
1.2019年國有資本經營預算收入及財力情況
2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。
2.2019年國有資本經營預算支出及平衡情況
2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。
(四)2019年地方政府債務變動情況
1.2019年地方政府債務限額變動情況
2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債務限額9.1億元,2019年年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元
2.2019年地方政府債務余額變動情況
2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債券收入9.1億元,2019年年初全區政府債務本金余額為114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。
(五)有關重點項目資金的安排情況
2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。
1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新,推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響“四大品牌”組織產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業等產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局。二是圍繞全力打造“G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整及園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目,不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四是支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元。不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。
2.堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富”的總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳公路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1、T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。
3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府”的地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展“文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。
4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育等。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛,加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。
5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸盛中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院🙈“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。
(六)有關編制情況說明
1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。
2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元,專項轉移支付15.03億元。2019年區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中:一般轉移支付8億元,專項轉移支付18.35億元。
3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作的的部署,我區依照國有化充分銷售經營項目預算薪水事情,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040萬元,占預算收入的28%。
4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在2019年1月1日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。
三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年估算日常任務
2019年是中華人民共和國成立70周年,是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。
(一)立足政策引導與財源培育相結合,促進財政政策更加積極
面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力;落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化꧋“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速。
(二)立足城市發展和民生改善相協調,促進財政支出保障重點
面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大對社會保障、教育、醫療衛生、“三農”等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造等基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級。
(三)立足資源配置與績效管理相統一,促進財政預算更顯效益
力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大、政協、監察、審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🐻“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源頭監管與過程規范相配合,促進財政風險有效防范
堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。
(五)立足體制改革與權責劃分相平衡,促進財政管理不斷完善
加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府🅰“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。
各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握“穩中求進”的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,以更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!
以上報告,請予審議。
附表一:2019年松江區一般公共預算收入表
附表二:2019年松江區一般公共預算支出表
附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表
附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表
附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表
附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表
附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表
附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
附表九:2019年松江區政府債務基本情況表
附表十:2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
附表一
2019年松江區一般公共預算收入表
單位:萬元
項 目 | 上一年實行數 | 費用數 | 成本預算數為去年同期運行數的% |
稅利薪資收入 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
和提升稅(含每天的運營稅) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
商家所得稅稅 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
用戶所得稅率稅 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
省會城市定期檢查開發稅 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
房產中介稅 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
印花圖案稅 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
城鎮居民建設用地選擇稅 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
宅基地和提升稅 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
車船稅 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
農業用地損壞稅 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
房屋契稅 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
環境保養稅 | 106 | 120 | 113.2 |
非稅務入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
專門收入水平 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
行政處事業發展性報價工資 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
國有土地自然資源(股本)無償食用年收入 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
相關個人收入 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
方面不需要收入水平累計數 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
轉交性個人收入 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
領導補貼費納入 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
退回性薪水 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
般性遷移支付款收入水平 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
工作方案變動承擔個人收入 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
增加常見債卷薪水 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
上一年結轉 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
起用決算可靠調低私募基金 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
從中央政府性投資基金決算放入 | 30,000 | | |
從國有企業金融資本經驗費用預算借調 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
個人收入共計 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江區一般公共預算支出表
單位:萬元
項 目 | 去年下達數 | 估算數 | 成本預算數為去年履行數的% |
一、基本通用貼心服務支出費用 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、防御經費支出 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、公用設施安全管理撥出 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、培育性支出 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、學科技術應用花費 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、民族文化親子旅游體育文化與文化費用支出 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、當今社會保駕護航和畢業生就業費用支出 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、衛生學身心健康教育支出 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、能源管理環保健康總支出 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、村鎮建設特別開支 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
11、農業水收入支出 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
12、交通線貨運付出 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
13、影視資源勘察數據等開支 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、房地產業服務保障業等總支出 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
十八、很自然產品深海天氣等收支 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
第十六、房間服務保障總支出 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
二十七、油糧物質存儲支出費用 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
18、洪澇防范及緊急救援管控支出費用 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
黨的十九、入黨積極分子費 | | 61,863 | |
三十、資產付息費用 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二五一、另外的撥出 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
常見共公預決算教育支出加總 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
項 目 | 去年同期繼續執行數 | 成本預算數 | 估算數為去年完成數的% |
轉交性撥出 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解領導開支 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
基本上國債還本撥出 | 96 | | |
配備費用比較穩定調高投資基金 | 202,452 | | |
結轉下年支出費用 | 170,678 | | |
花費總金額 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江區區本級一般公共預算支出表
單位:萬元
的項目 | 前年實施數 | 概預算數 | 項目預算數為 |
一、應該通用的服務 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人大常委會公共事務 | 1,022 | 955 | 93.4 |
財政正常運行 | 703 | 671 | 95.4 |
基本上行政訴訟管理工作業務 | 5 | 36 | 720.0 |
人民大學工作會 | 132 | 66 | 50.0 |
人多督促 | 53 | 48 | 90.6 |
體現運行 | 129 | 134 | 103.9 |
工商聯事務性 | 755 | 733 | 97.1 |
行政訴訟運動 | 432 | 375 | 86.8 |
工商聯會議通知 | 21 | 56 | 266.7 |
理事會觀察 | 8 | 20 | 250.0 |
參政議政 | 145 | 200 | 137.9 |
另一個全國政協事宜經費支出 | 149 | 82 | 55.3 |
政府性接待室廳(室)及涉及組織機構工作 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
行政部門運作 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
尋常政府部門工作事物 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
機關事業單位產品 | 644 | 690 | 107.1 |
專頂渠道活動內容 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信訪行政監察 | 58 | 17 | 29.3 |
自己事業自動運行 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
任何政府部企業政策研究室(室)及關于貸款機構行政事務費用支出 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
發展壯大與制度改革行政事務 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
行政機關程序運行 | 1,032 | 965 | 93.5 |
應該行政訴訟管理制度事情 | 654 | 971 | 148.5 |
測算消息事物 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政機關正常運作 | 564 | 588 | 104.3 |
消息行政監察 | 41 | 26 | 63.4 |
專項計劃統計數據金融業務 | 9 | 20 | 222.2 |
測算管控 | 34 | 70 | 205.9 |
自查報告核查生活 | 206 | 143 | 69.4 |
數據統計分析取樣查看 | 183 | 198 | 108.2 |
其余統計學的信息事物支出費用 | 4 | 48 | 1,200.0 |
財政支出行政監察 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
行政部門啟動 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
企業數字化的建設 | 954 | 1,431 | 150.0 |
財政廳信賴服務結余 | 565 | 689 | 121.9 |
其它的財務事務管理支出費用 | 214 | 134 | 62.6 |
稅務業務 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
財政使用 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
一般來說行政處的管理工作 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代繳稅款辦手充值續費 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
財務會計業務 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
人事部門正常運作 | 740 | 687 | 92.8 |
內部審計業務領域 | 501 | 1,261 | 251.7 |
人事運轉 | 166 | 233 | 140.4 |
相關審核事物性支出 | 19 | 66 | 347.4 |
勞動力資源性事物 | 1,710 | 313 | 18.3 |
企事業使用 | 1,515 | | |
許多勞務能源行政事務花費 | 195 | 313 | 160.5 |
紀檢督察事務管理 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政管理執行 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
般財政經營事物 | 93 | 127 | 136.6 |
懸案要案嚴查 | 48 | 50 | 104.2 |
另一紀檢監督檢查公共事務開支 | 69 | 83 | 120.3 |
商貿公司事宜 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政部門作業 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
正常行政性經營事物 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
事業有成自動運行 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
其它的經貿公共事務教育支出 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
基本知識不動產證事務處理 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
國度相關知識不動產證戰略性 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳臺僑事務性 | 233 | 270 | 115.9 |
人事部門運轉 | 129 | 122 | 94.6 |
應該財政方法事物 | 104 | 148 | 142.3 |
檔案資料事務處理 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
行政事務操作 | 454 | 442 | 97.4 |
人事檔案館 | 648 | 757 | 116.8 |
別的文件行政事務付出 | 15 | 8 | 53.3 |
君主制黨派及工行聯業務 | 441 | 463 | 105.0 |
通常情況行政訴訟控制事宜 | 126 | 110 | 87.3 |
某個民主化黨派及工行聯事物教育支出 | 315 | 353 | 112.1 |
百姓整體事務性 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
行政處運動 | 808 | 923 | 114.2 |
普通行政事務管理方法事務管理 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
事業發展進行 | 98 | 101 | 103.1 |
的老百姓企業團事務性收入支出 | 928 | 1,120 | 120.7 |
黨委會企業省委辦公廳(室)及相關內容系統事務管理 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
財政正常運行 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
一樣財政治理事情 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
事業單位工作 | 614 | 615 | 100.2 |
機構業務 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
行政處程序運行 | 445 | 441 | 99.1 |
一般的行政性標準化管理事情 | 650 | 1,147 | 176.5 |
別策劃 事宜支出費用 | 222 | 382 | 172.1 |
宜傳行政事務 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
政府部門正常運行 | 400 | 361 | 90.3 |
普遍政府部門的管理行政事務 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
事業有成電腦運行 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
另外的宣傳策劃行政事務結余 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
統戰業務 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政處行駛 | 516 | 522 | 101.2 |
普遍人事部門方法公共事務 | 183 | 226 | 123.5 |
民族宗教公共事務 | 132 | 140 | 106.1 |
僑民事情 | 88 | 88 | 100.0 |
其他統戰事務管理其他支出 | 31 | 37 | 119.4 |
別共產黨員公共事務教育支出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
自己事業程序運行 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
各種國共事務管理開支 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
市面 監管控制事情 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
行政訴訟程序運行 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
應該行政處理處理事務性 | 205 | 639 | 311.7 |
專業市場監察監管專頂 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
茶葉市場監督檢查行政執法 | 304 | 164 | 53.9 |
網上購買者合法權利保護性 | 141 | 123 | 87.2 |
企業網絡化建成 | 244 | 263 | 107.8 |
資格認證認可的輔導服務管理 | | 80 | |
規范化方法 | | 79 | |
醫療藥品事情 | 166 | 7 | 4.2 |
化裝品事務處理 | | 10 | |
行業行駛 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
相關領域執法監督菅理行政事務 | 564 | 1,133 | 200.9 |
另外的般公共信息項目服務項目撥出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
其它的正常通用售后服務收入支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、中國軍事付出 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
飲水機帶動 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
我們防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
其余國家安全收支 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、通用很安全性支出 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
武裝施工隊獄警施工隊 | 924 | 924 | 100.0 |
相關武裝民警通信兵結余 | 924 | 924 | 100.0 |
派出所 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
人事部門作業 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
應該行政訴訟控制事務管理 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
訊息化開發 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
市場監管紀律審查 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
另一公安系統支出費用 | 150 | 80 | 53.3 |
國家利益管理 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
行政訴訟程序運行 | 1,066 | 873 | 81.9 |
安會服務 | 128 | 128 | 100.0 |
檢察機關 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
行政性操作 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
通常行政處工作事情 | 107 | 124 | 115.9 |
基層醫院刑事行業 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法宜傳 | 145 | 177 | 122.1 |
法律專業支助 | 477 | 583 | 122.2 |
法治社會設計 | 179 | 132 | 73.7 |
四、教育培訓支出費用 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
學校管理方法事務管理 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政訴訟使用 | 844 | 691 | 81.9 |
一樣 行政性操作事務管理 | 823 | | |
尋常幼教 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
幼兒學校學校 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
小學生教育學校 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
中學教育輔導 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
高級中學學前教育 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
另一各種類型學校開支 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
就業教導 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
行業高一學校 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
步入社會文化藝術培訓 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
的人群中級幼兒教育 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
新聞廣播老電視幼兒教育 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
廣播網電視臺化妝學校 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
非常規培訓 | 786 | 1,397 | 177.7 |
專項 該校幼兒教育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
專科護士培訓學習及培訓學習 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
英語教師進修班 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
干部職工教肓 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
專業培訓總支出 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
教學費增添具體安排的結余 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
地方大中型學住宿樓制作 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
其它培訓費擴展分配的付出 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
另外的幼兒教育結余 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、小學科學方法費用 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
生物學科技服務管理公共事務 | 1,051 | 944 | 89.8 |
行政性正常運作 | 599 | 484 | 80.8 |
單位產品 | 452 | 460 | 101.8 |
高技術實驗與開發建設 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
app新技術深入分析與發展 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
科技開發工作成果和轉化了與對外擴散 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
社會水平與工作 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
自動化狀況自查自糾 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
有效方法普遍 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
科普講解活動形式 | 534 | 543 | 101.7 |
信息技術館站 | 632 | 697 | 110.3 |
許多科學實驗技術設備科普收入支出 | 5 | | |
某個科學學技術性付出 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
自動化贈送 | 9 | | |
其余科學有效技術收入支出 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、傳統藝術旅游活動田徑與新傳媒總支出 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
學歷和旅行 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
行政事務使用 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
通常情況行政訴訟管理制度事務管理 | 95 | 161 | 169.5 |
閱覽室館 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
傳統文化展出及活動機購 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
民族社區文化活動內容 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
顧客文化產業 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
民族文化寫作與保證 | 24 | 58 | 241.7 |
傳統文化和旅游行業市場的安全管理 | 401 | 437 | 109.0 |
景區宜傳 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
文旅制造行業業務部服務管理 | 1,191 | | |
某些文化藝術和自助游開支 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
出土文物 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
珍貴文物自我保護 | 288 | 564 | 195.8 |
博物館旅游 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
田徑 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政事務正常運作 | 372 | 404 | 108.6 |
一半行政安全管理安全管理工作 | 228 | | |
體育文化競賽類 | 349 | 588 | 168.5 |
體育文化訓練學習 | 1,259 | 829 | 65.8 |
體育課體育中心 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
顧客體育用品 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
某些體育競技總支出 | 134 | 209 | 156.0 |
廣播節目智能電視 | 8 | 13 | 162.5 |
別直播TV性支出 | 8 | 13 | 162.5 |
別的人文精神運動與山東新農商軟件科技有限公司撥出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宣導民族文化成長專頂撥出 | 65 | 100 | 153.8 |
和文化加工業發展壯大專業性支出 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、時代保護和求業支出費用 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人才資源性資源性和當今社會保駕護航服務管理事宜 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政機關使用 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
大部分財政的管理事情 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
勞作質量保障督查 | 711 | 848 | 119.3 |
市場穩定業務量管理系統事務處理 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
公用就業率安全服務和工作技巧鑒定結論平臺 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
勞功人事工作矛盾糾紛調解法律仲裁 | 694 | 851 | 122.6 |
另外人為產品和社會各界的保障管理制度事務管理付出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政管理方法公共事務 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
行政事務行駛 | 696 | 758 | 108.9 |
民俗安排控制 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
基層黨組織權政和居委會建造 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
其余民政方法業務其他支出 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政性事業上部門離退休之 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
歸口服務管理的行政機關基層單位離養老金 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
事業有成的單位離退職 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
市直機關人事公司基本性社會養老保費繳納總支出 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
國家機關參公機構崗位年金付款撥出 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
對工商登記自己事業標準基礎醫養保險費用貨幣基金的補帖 | 412 | 671 | 162.9 |
另外行政事務事業上的公司離提前退休收入支出 | 94 | 104 | 110.6 |
就業創業津貼 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
擇業開店功能補帖 | | 300 | |
慈善活動性職業補助 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
另一工作補助金經費支出 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
撫恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
消失撫恤 | 427 | 484 | 113.3 |
殘廢撫恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在鄉復員、退伍退伍兵現在的生活補貼申請書 | 238 | 240 | 100.8 |
優撫創業企業單位收入支出 | 148 | 229 | 154.7 |
法律義務兵優待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
農民籍退役武器老人現在的生活補助費 | 39 | 85 | 217.9 |
同一優撫支出費用 | 358 | 410 | 114.5 |
退役擺放 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役中國士兵棚戶區改造 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
中國部隊轉交政府部的離退休工資的人員安置工作所需要 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
士兵移交清單相關部門離養老領導人員管控組織 | 200 | 328 | 164.0 |
退役軍隊工作幼小銜接 | 19 | 82 | 431.6 |
其他退役拆遷安置支出費用 | 848 | 953 | 112.4 |
的社會最新福利 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
未成年人福利性 | 178 | 126 | 70.8 |
老人員工福利 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殯葬 | 42 | 202 | 481.0 |
的福利制度金創業工作單位 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
任何生活優惠總支出 | 107 | 103 | 96.3 |
殘障人事業 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政處啟動 | 335 | 356 | 106.3 |
常見人事部門治理事情 | 431 | 585 | 135.7 |
病殘人康復治療 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
殘廢人就業前景和撫貧 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
病殘人日常生活和護理工作國家補貼 | 84 | 341 | 406.0 |
別的肢體殘廢人事業發展撥出 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
紅十字事業上 | 581 | 596 | 102.6 |
行政性作業 | 191 | 172 | 90.1 |
般政府部門工作工作 | 270 | 270 | 100.0 |
另外的紅十字工作教育支出 | 120 | 154 | 128.3 |
低點生活方式質量保障 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
省份較低工作保駕護航金付出 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
監時救濟 | 475 | 727 | 153.1 |
為了方便接拉救濟結余 | 150 | 330 | 220.0 |
流浪者乞討職工救治結余 | 325 | 397 | 122.2 |
特困人工搶救贍養 | 20 | 88 | 440.0 |
市區特困人群社會救助飼養經費支出 | 20 | 80 | 400.0 |
東北農村特困人群救治供給付出 | | 8 | |
任何居住搶救 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
其余城鎮居住援助 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
各種浙江農村生命救濟 | 236 | | |
民政對核心健康社會養老保險服務資金的津貼 | 574 | 619 | 107.8 |
財政資金對城鄉公民公民差不多社區社保養老公司新基金的補貼金 | 574 | 619 | 107.8 |
退役退伍軍人的管理事務管理 | 522 | 700 | 134.1 |
擁軍優屬 | 522 | 700 | 134.1 |
某些的社會有效保障和畢業生就業總支出 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、衛生學安全健康付出 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
干凈營養健康治理公共事務 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
行政部門行駛 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
般行政性監管事務處理 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
其余健康生活健康生活方法事情經費支出 | 31 | | |
公校門診 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
整體醫療 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中醫(人民)醫院科室 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
精力病醫院專家 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
婦產醫阮 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
別專升本醫院專家 | 0 | 1,911 | |
另外公立三甲醫療機構醫療機構收支 | 140 | 55 | 39.3 |
基層人員整形清潔衛生公司 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
城鎮社區居委會干凈企業 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
一些基層工作社區醫療干凈醫療機構開支 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
公用清潔衛生 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
疾病癥狀有效防范控住結構 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
衛生監察監察組織 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
婦幼調養組織 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
應激搶救醫療機構 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血醫院 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
主要公共性清潔提供服務 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
特大安全事故公共服務清潔衛生專項整治 | 951 | 870 | 91.5 |
新聞報告公共服務環衛新聞救急外理 | 88 | 65 | 73.9 |
另外的公共服務清潔衛生經費支出 | 122 | 178 | 145.9 |
國制藥 | 12 | 30 | 250.0 |
某些中醫學藥費用 | 12 | 30 | 250.0 |
計劃書生二胎行政事務 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
一些計劃怎么寫懷孕事務處理費用支出 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
人事部門行業院校醫院 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政管理單位名稱醫療保障 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
事業發展單位名稱治療 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
因公員醫遼經濟補貼 | 0 | 19 | |
相關行政管理事業上的工作單位社區醫療開支 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
財政局對關鍵醫療設備保險費用債卷的經濟補貼 | 95 | 95 | 100.0 |
不需要對村鎮用戶常規醫學保障債卷的補貼費 | 95 | 95 | 100.0 |
醫藥援助 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
村鎮建設醫用救援 | 282 | 2,386 | 846.1 |
許多醫療設備救濟費用支出 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
優撫因素醫用 | 260 | | |
優撫物體醫療衛生補帖 | | 260 | |
老齡清潔衛生安全貼心服務 | 547 | 271 | 49.5 |
老齡衛生管理安全健康醫療于 | 547 | 271 | 49.5 |
其它的干凈衛生的健康費用 | 516 | 658 | 127.5 |
相關公共衛生健康保健收支 | 516 | 658 | 127.5 |
九、節約能源環保型收入支出 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
情況愛護菅理行政事務 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
行政機關啟用 | 362 | 693 | 191.4 |
尋常行政監管監管事物 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
模樣自然生態保護區宣傳點 | 29 | 30 | 103.4 |
室內環境監控站與監督 | 77 | 33 | 42.9 |
核與普及很安全輔導 | 77 | 33 | 42.9 |
危害消滅 | 594 | 518 | 87.2 |
地表水 | 300 | 195 | 65.0 |
膏狀垃圾物與生物品 | 4 | 9 | 225.0 |
另一環保問題防范教育支出 | 290 | 314 | 108.3 |
生態破壞減少排放 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
生態工作環境工作環境探測與數據信息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
園林周圍環境市場監管監督檢查 | 866 | 910 | 105.1 |
減少排放專頂其他支出 | 36287 | 13431 | 37.0 |
的清潔生產加工自查自糾收支 | 200 | | |
其余造成的污染碳排放結余 | 9551 | | |
可恢復資源 | | 200 | |
許多高效環保性撥出 | 66603 | | |
十、城鄉統籌平臺費用支出 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
城鎮社區網站監管事務處理 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
行政部門正常運行 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
通常行政處管理系統行政事務 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
單位服務于 | 583 | 168 | 28.8 |
城管綜合執法 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
一些城鄉建設社區服務站工作管理業務費用支出 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
村鎮建設特別共同的設施 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
各種新型農村區域公眾裝置撥出 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
城鄉一體化小區情況公共衛生 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
基礎建設專業市場處理與監管 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
另一個村鎮街道辦事處經費支出 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
十一國慶、農業和林業水總支出 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
農林牧 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政處運動 | 2098 | 2506 | 119.4 |
尋常行政機關管理方法事宜 | 114 | 51 | 44.7 |
企業發展使用 | 2982 | 2826 | 94.8 |
科枝應用與宣傳服務的 | 268 | 1018 | 379.9 |
蟲害害設定 | 460 | 569 | 123.7 |
農軟件的質量防護 | 337 | 1384 | 410.7 |
稽查系統化 | 343 | 322 | 93.9 |
統計顯示檢測與產品數據服務管理 | 239 | 81 | 33.9 |
固定農村薪資補貼費 | 5756 | 5642 | 98.0 |
漁業加工鼓勵補貼款 | 2418 | 3406 | 140.9 |
農林牧聚集化與領域化營業 | 7952 | 9066 | 114.0 |
農企業產品生產與營銷 | 122 | 60 | 49.2 |
農村地區慈善公益視野 | 688 | 4123 | 599.3 |
農產品加工資原確保牙齒修復與進行 | 545 | 601 | 110.3 |
半汽柴油售價教育體制改革對水產業的政府補貼 | 8 | 13 | 162.5 |
對高職高專院校畢業證生到面層任命補貼申請書 | 125 | 116 | 92.8 |
相關農產品加工教育支出 | 7514 | 12645 | 168.3 |
農業和草原上 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
事業發展中介機構 | 1153 | 1433 | 124.3 |
森林地圖培育出 | 1575 | 2120 | 134.6 |
新技術擴大與轉變 | 418 | 891 | 213.2 |
護林公眾費用 | | 790 | |
相關林業局性支出 | 412 | 150 | 36.4 |
水利水電工程 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
行政性自動運行 | 568 | 563 | 99.1 |
應該行政事務管理工作事務管理 | 3 | 10 | 333.3 |
市政工程市場渠道治理 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水工工業建造 | 63322 | 87255 | 137.8 |
水利樞紐施工行駛與檢修 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水利工程剛開始工作上 | 3 | 50 | 1,666.7 |
水工交通執法督察 | 593 | 549 | 92.6 |
水教育資源業績方法與保護英文 | 8964 | 11574 | 129.1 |
工程地質測報 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
水利水電工程技術應用活動推廣 | 166 | 157 | 94.6 |
大大中小型大壩移民局售后扶持政策專門其他支出 | 54 | | |
水利樞紐健康安全進行監督 | 461 | 481 | 104.3 |
某個水務撥出 | 2782 | | |
農林總體開放 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
耕地整冶 | 14534 | 1874 | 12.9 |
財產化的發展 | 2798 | 4800 | 171.6 |
其它的農產品加工網絡綜合開發建設支出費用 | 2 | 4 | 200.0 |
農村建設總合改革方案 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
對農村基層兩事一議的補助款 | 3843 | 10667 | 277.6 |
農村社區總體轉型規范化試點城市補助金 | | 318 | |
普惠公司科技金融發展總支出 | 740 | 1,096 | 148.1 |
種植業保障交保險費用的時候貼補 | 740 | 1096 | 148.1 |
12、交通網搬家性支出 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
公路橋水路運輸配送 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政管理自動運行 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
國道開發 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
鐵路種植 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
公共交通貨物運輸的教育信息化規劃 | 2,163 | 997 | 46.1 |
機耕路及運輸管理工作 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路運輸菅理菅理撥出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
取銷相關部門還貸款兩級公路交通收費表專項督查支出費用 | 2,995 | | |
一些公路鐵路交通物流支出費用 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
公開路網經營補貼 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
某些城市道路運輸物流費用 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
第十三、資源探礦企業信息等撥出 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
國家股房產稽查 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政管理開機運行 | 471 | 442 | 93.8 |
基本行政訴訟方法行政事務 | 403 | 433 | 107.4 |
相關國有化資源安全監管支出費用 | 307 | 336 | 109.4 |
蘋果支持大中小各個企業各個企業發展和監管總支出 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
大中小中小型企業中小型企業的發展專項計劃 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
許多可以大中型工業企業趨勢和的管理結余 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
同一資源地質勘察相關信息等撥出 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
新技術進行改造教育支出 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
關鍵點產業的發展復興和的技術整改投資項目按揭貸款貼息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
另一資源量地質勘察信息查詢等收支 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、商業性產品業等經費支出 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
商業服務經營事物 | 438 | 454 | 103.7 |
相關商業服務零售業事務管理收入支出 | 438 | 454 | 103.7 |
外事發展進步服務性性支出 | 300 | ||
其它的外事發展前景功能收入支出 | 300 | | |
其它商業產品產品業等付出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
別的餐飲業服務的業等經費支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
15場、那生態環境性大海氣象觀測等花費 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
生態生態環境事宜 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
行政機關進行 | 696 | 831 | 119.4 |
大部分行政部門管理工作事物 | 202 | 83 | 41.1 |
建設用地資源共享回收利用與保護措施 | 476 | 519 | 109.0 |
企業發展自動運行 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
其余自燃信息行政事務收支 | 560 | 577 | 103.0 |
大海經營事務性 | 92 | 48 | 52.2 |
海上核查評說 | 92 | 48 | 52.2 |
氣象站行政監察 | 732 | 829 | 113.3 |
氣象天氣預告天氣預告預估 | 40 | 40 | 100.0 |
氣象臺武器裝備有效保障維修保養 | 60 | 115 | 191.7 |
形象知識基礎生活設施規劃與返修 | 94 | 30 | 31.9 |
另外氣象觀測事宜收入支出 | 538 | 644 | 119.7 |
16、房間擔保付出 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
保護性安居工作工作花費 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
棚戶區改革改革 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
得到保障性住宅房租價補帖 | | 1,350 | |
自建房教育體制改革支出費用 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
房間北京公積金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
房產買賣補帖 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
新型農村社區衛生住宅房 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
一些城鄉建設街道辦房屋結余 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
十六、糧油食品防汛物資儲備量撥出 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
糧油食品事情 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
一樣人事部門治理事宜 | 17 | 109 | 641.2 |
參公正常運行 | 169 | 183 | 108.3 |
某個油糧事務處理其他支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
調味品產出 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
存儲糧油食品補肋 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
二十、災情治理及急救經營支出費用 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
作為應急的管理方法行政監察 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
行政事務使用 | 287 | 330 | 115.0 |
健康管理 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
視野行駛 | | 339 | |
某些作為應急的管理系統結余 | | 70 | |
建筑消防行政監察 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
行政性電腦運行 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
通常情況下行政處處理法律實務 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
達到應急處置搶險 | 763 | 984 | 129.0 |
余震事務處理 | 29 | 45 | 155.2 |
強震污染監測 | 29 | 45 | 155.2 |
十八、入黨的程序費 | | 50,000 | |
二是、財產付息花費 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
的地方部門普遍資產付息撥出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
地點政府性平常國債付息性支出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
特點政府辦公室其它尋常外債付息花費 | 1,884 | | |
二十一國慶、其余性支出 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
月初留出 | | 45,000 | |
某個結余 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
支出費用預估合計 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
備注:
一、增幅較大的情況說明:
1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;
2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;
3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;
4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,2018年1500萬元放在2019年安排;
5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;
6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。
二、降幅較大的情況說明:
1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;
2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;
3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;
4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;
6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。
附表四
2019年松江區政府性基金預算收入表
單位:萬元
項 目 | 去年同期進行數 | 概預算數 | 成本預算數為前年 |
國家股地面選用權轉讓效益 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
國有企業土地資源盈利新基金個人收入 | | | |
林果建設用地設計經濟凈收入 | | | |
福利彩票公益項目金納入 | 4,119 | | |
省份基礎知識設施管理配合費創收 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
把污水清理費薪資 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
別政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤收益 | -3,887 | | |
相關部門性債卷利潤總計 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
變更性收入來源 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上一級津貼工資 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
自查報告財產轉貸納入 | 100,000 | | |
私用去年同期余額盈利 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
調出項目資金 | | | |
| | | |
收入水平總共 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江區政府性基金預算支出表
單位:萬元
項 目 | 前年運行數 | 預算表數 | 預算數為上年執行數的% |
集體所有制地皮在使用的權力掛牌出讓收益及相關聯專向公司債務收益計劃的付出 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
國有土地的流失土地的流失個人收入母基金及分別自查自糾債款個人收入確定的結余 | | | |
漁業耕地的開發成本確定的收入支出 | | 2,400 | |
手機彩票公益的金及對照自查報告財產盈利準備的花費 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
省份根本設施設備相互配套費及相關聯督查通知債權債務納入準備的其他支出 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大中形干渠移民局往后稅收優惠政策債卷花費 | | 3,609 | |
污水滲漏治療費及匹配專項整治政府債務個人收入布置的其他支出 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
公司債務付息教育支出 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
別政府性性基金投資總支出 | 45 | | |
鎮政府性私募基金經費支出預估合計 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
傳遞性收支 | 39,156 | | |
上解領導收入支出 | 100 | | |
自查報告債權還本付出 | | | |
調整經濟 | 30,000 | | |
年末余額 | 9,056 | | |
費用支出 總金額 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
項 目 | 前年審理數 | 費用預算數 | 工程預算數為上一年 |
一、的利潤純收入 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
的投資安全服務各個企業利潤率收益 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
紡織品貿易企業公司提成收益 | | | |
古建筑鋪設工廠的利潤收錄 | 180 | | |
房房產開發制造業企業銷售利潤利潤 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
畜牧業牧漁工廠提成凈收入 | 8 | | |
清潔體育類獎勵客戶盈利空間利潤 | | | |
二、股利、股息收錄 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
國有企業控投集團股利、股息盈利 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、產權年限轉讓給他人利潤 | | | |
四、清償工資收入 | | | |
五、的國有化資產生產經營項目預算收入來源 | | | |
國有企業投資生產經營凈收入累計 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
轉至性收錄 | 2,829 | 711 | 25.1 |
用上前年結轉凈收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
收入水平共計 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江區國有資本經營預算收入表
單位:萬元
附表七
2019年松江區國有資本經營預算支出表
單位:萬元
項 目 | 去年同期施行數 | 費用預算數 | 決算數為上一年 |
一、社會化后勤保障和就業形勢費用 | | | |
二、國有控股基金合作經營工程預算收支 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.來解決文化堆積問題及改革創新成本費性支出 | | | |
2.國家股各個企業金融資本金植入 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
國有化經濟社會結構的優化開支 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益基金性公用設施投入其他支出 | | | |
3.集體所有制各個企業相關政策措施救濟款 | | | |
4.金融經濟國家資本開費用預算撥出 | | | |
5.另外的國有化股權投資營運預決算費用支出 | | | |
國有控股充分營運總支出累計 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
轉意性開支 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
調成資本 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
結轉下年收入支出 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
開支合計 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
單位:萬元
單 位 | 上一年下達數 | 估算數 | 成本預算數為上一年實行數的% |
小蘇州鎮 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖蕩鎮 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 鎮 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 鎮 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
葉 榭 鎮 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
車 墩 鎮 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 橋 鎮 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 涇 鎮 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 鎮 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 鎮 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 涇 鎮 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未分發到鎮 | | 96,967 | |
合計數 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到鎮級的96963萬元包括為雨污水混接改造、林業建設養護、園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年度中分配。
附表九
2019年松江區政府債務基本情況表
單位:萬元
工程項目 | 總值 | 各舉: 正常借款 | 這之中: 專題借款 |
一、地方政府公司債務交易額情形 | | | |
2018年本年地方政府債務糾紛額度 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年年終現政府外債金額 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年年終政府機構債權交易額 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
在這當中:市預制定新添加入了債卷限制額度 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年縣政府借債現金余額前提 | | | |
年末相關部門政府債務賬戶余額 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
曾今新建鎮政府外債 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
年少還錢鎮政府債務糾紛 | 30,187 | 30,187 | |
半年度政府部公司債務賬戶額度 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年現政府債權支付寶余額狀態 | | | |
年末政府部資產查詢余額 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
至少:市預下達任務增減債券投資限制額度 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
單位:萬元
建設項目 | 2018年預決算數 | 2019年估算數 | 費用預算表數為去年同期費用預算表數的% | |
因公出境(境)費 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
公務活動服務費 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
因公私車購置費及運動費 | 小計 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
至少:購置費費 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
作業費 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
累計數 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |