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上海市松江大學城服務中心2016年度部門決算
信息來源: 公布用時:2018-08-18 閱讀次數:

上海市松江大學城服務中心2016年度部門決算

 

第一部分   上海市松江大學城服務中心概況

 

一、主要職能:加強與松江大學城的聯系,做好大學城的服務工作

 

二、組織 設置成


第二部分   上海市松江大學城服務中心2016年度部門決算表

2016每年年收入費用支出 結算的時候總表

公司的:上萬元

納入

總支出

好項目

竣工決算數

建設項目

預算數

一、財政預算付款利潤

76.79

一、尋常公益性精準服務撥出

67.45

  在這其中:部門性基金投資費用財政部門審批

 

二、外交活動經費支出

 

二、上級部門補貼費凈收入

 

三、中國國防支出費用

 

三、事業有成薪資收入

 

四、公共性的安全花費

 

四、經營管理利潤

 

五、教育輔導總支出

 

五、附屬部門上交國家薪水

 

六、科學有效方法其他支出

 

六、別使收入

 

七、文化產業體育課與傳煤費用支出

 

 

 

八、市場經濟的保障和大學生就業費用

6.01

 

 

九、醫療機構衛生防疫與工作方案生孕其他支出

2.33

 

 

十、工業節能綠色環保總支出

 

 

 

國慶、城鄉一體化街道社區支出費用

 

 

 

第十二、農業水教育支出

 

 

 

第十五、城市交通車輛總支出

 

 

 

十四、資源量探勘問題等收支

 

 

 

十六、商務服務保障業等結余

 

 

 

第十五、網絡金融經費支出

 

 

 

二十七、協助相關東北部其他支出

 

 

 

18、國土局海洋環境氣象學等總支出

 

 

 

19、住宅保駕護航結余

1.85

 

 

二十二、糧油食品救災物資貯備付出

 

 

 

二國慶、別其他支出

 

本年度效益累計

76.79

上年收入支出總金額

77.64

用企業發展投資基金補上結余差額

 

節余分配權

 

月初結轉和盈余

0.85

月底結轉和盈余

 

總額

77.64

總額

77.64


2016年末工資部門預算表

基層單位:萬是

工作

年初盈利總計

財政性撥付工資

上司津貼薪資

人事薪資

加盟薪資收入

附加公司的上交國家創收

任何凈收入

功能分類
科目編碼

科目表簡稱

預估合計

76.79

76.79

 

 

 

 

 

201

 

 

尋常公眾精準服務花費

66.60

66.60

 

 

 

 

 

201

03

 

地方政府辦工廳(室)及相關結構業務

66.60

66.60

 

 

 

 

 

201

03

50

創業運作

36.08

36.08

 

 

 

 

 

201

03

99

別政府性接待室廳(室)及對應中介機構業務撥出

30.52

30.52

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟基本保障和專業教育結余

6.01

6.01

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性行業工作單位離辭職

6.01

6.01

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關事業有成單位名稱主要頤養天年保險費用納費付出

4.27

4.27

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關企業方專職年金繳納費用性支出

1.74

1.74

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院健康與打算生孩花費

2.33

2.33

 

 

 

 

 

210

05

 

醫學切實保障

2.33

2.33

 

 

 

 

 

210

05

02

視野機關單位醫療機構

2.33

2.33

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保障機制經費支出

1.85

1.85

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房轉型收支

1.85

1.85

 

 

 

 

 

221

02

01

公房住房基金

1.85

1.85

 

 

 

 

 

 


2016季度開支部門預算表

公司的:億元

投資項目

年初收支自動求和

基本的開支

內容結余

繳納上司其他支出

加盟撥出

對附設公司補助款結余

功能分類
科目編碼

考試科目稱謂

累計

77.64

47.12

30.52

 

 

 

201

 

 

一般來說公益性保障撥出

67.45

36.93

30.52

 

 

 

201

03

 

政府辦公區室辦公區廳(室)及相關聯機購業務

67.45

36.93

30.52

 

 

 

201

03

50

  企事業行駛

36.93

36.93

 

 

 

 

201

03

99

  一些部門商務省委辦公廳(室)及有關系醫療機構行政監察結余

30.52

 

30.52

 

 

 

208

 

 

中國社會的保障和就業率花費

6.01

6.01

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業有成機關單位離退休年齡

6.01

6.01

 

 

 

 

208

05

05

  市直機關企事業編名稱基本性社區社保費金付費結余

4.27

4.27

 

 

 

 

208

05

06

  計量單位視野計量單位職位年金交費付出

1.74

1.74

 

 

 

 

210

 

 

醫治清潔與工作方案生孩子收入支出

2.33

2.33

 

 

 

 

210

05

 

醫療保健有效保障

2.33

2.33

 

 

 

 

210

05

02

  事業上工作單位醫治

2.33

2.33

 

 

 

 

221

 

 

租賃房維護開支

1.85

1.85

 

 

 

 

221

02

 

商品房教育體制改革花費

1.85

1.85

 

 

 

 

221

02

01

  住宅房公積金

1.85

1.85

 

 

 

 

 


2016月度財政預算撥付收入來源其他支出竣工決算總表

基層單位:萬多

薪資竣工決算數

結余結算的時候數

好項目

預算數

項目流程

累計數

一樣 公用財政部門預算財政部門審批

政府部門性股票基金費用預算財政局審批

一、通常情況服務性財政性預算財政性捐款

76.79

一、一樣公共信息的服務的總支出

67.45

67.45

 

二、當地政府性母基金項目預算財政部門捐款

 

二、外交政策其他支出

 

 

 

 

 

三、中國國防結余

 

 

 

 

 

四、公眾安全衛生收支

 

 

 

 

 

五、學校總支出

 

 

 

 

 

六、小學科學方法費用

 

 

 

 

 

七、技術 田徑運動與影視文化總支出

 

 

 

 

 

八、社會性切實保障和人才需求費用支出

6.01

6.01

 

 

 

九、醫療保障衛生防疫與設計發育其他支出

2.33

2.33

 

 

 

十、能效健康開支

 

 

 

 

 

國慶、新型農村居委費用

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

十五、城市交通及運輸收入支出

 

 

 

 

 

十四、能源勘查新信息等教育支出

 

 

 

 

 

十六、餐飲業服務業等花費

 

 

 

 

 

十五、金融科技教育支出

 

 

 

 

 

十八、支援其余省份其他支出

 

 

 

 

 

二十、國土資源深海氣象局等付出

 

 

 

 

 

第十九、個人住房保障機制支出費用

1.85

1.85

 

 

 

二十二、糧油加工資源存量性支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、一些收支

 

 

 

年初收錄合計數

76.79

上年收入支出自動求和

77.64

77.64

 

月初財政支出撥付結轉和余額

0.85

年初財政局撥付結轉和節余

 

 

 

      大部分通用預決算財政預算捐款

0.85

 

 

 

 

      人民政府性貨幣基金費用預算不需要審批

 

 

 

 

 

總共

77.64

總共

77.64

77.64

 

 


2016當年度基本上服務性費用財政部門捐款花費結算的時候表

企事業單位:百萬元

頂目

普通共公預竣工決算不需要付款開支竣工決算數

工作歸類

會計分類編碼查詢

會計分類名稱大全

總計

常規花費

大型項目支出費用

201

 

 

平常公用安全服務開支

67.45

36.93

30.52

201

03

 

區政府接待室廳(室)及相關內容組織機構工作

67.45

36.93

30.52

201

03

50

事業運動

36.93

36.93

 

201

03

99

的中央政府辦公裝修廳(室)及相關聯組織 行政監察撥出

30.52

 

30.52

208

 

 

社會性有效保障了和工作開支

6.01

6.01

 

208

05

 

行政處人事基層單位離離休

6.01

6.01

 

208

05

05

行政機關衛生事業院校基本上養老保費保費交款付出

4.27

4.27

 

208

05

06

企行業工作單位行業工作單位職業化年金繳付收支

1.74

1.74

 

210

 

 

醫疔衛生情況與計劃怎么寫生孩支出費用

2.33

2.33

 

210

05

 

治療保駕護航

2.33

2.33

 

210

05

02

行業企業醫療保健

2.33

2.33

 

221

 

 

公寓房有效保障收入支出

1.85

1.85

 

221

02

 

自建房改善總支出

1.85

1.85

 

221

02

01

公房住房基金

1.85

1.85

 

合計數

77.64

47.12

30.52

 


 

2016本年應該共公費用財政預算審批幾乎經費支出部門預算表

  方:萬元左右

工程

普通服務性財政部門預算財政部門付款

基本的經費支出結算的時候數

條件分類整理

題目簡碼

課程和科目種類

加總

師專項經費

共公接待費

301

 

薪資副利經費支出

39.02

39.01

 

301

01

  首要的薪資

7.79

7.79

 

301

02

  補助費補助費

2.44

2.44

 

301

03

  總獎

1.00

1.00

 

301

04

  同一社會存在的保障交費

3.07

3.07

 

301

06

  飯食補帖費

 

 

 

301

07

  績效考核公資

17.90

17.90

 

301

08

政府機關事業有成機構幾乎頤養天年保險行業交款

4.27

4.26

 

301

09

事業年金網上繳費

1.74

1.74

 

301

99

  另一的薪資副利性支出

0.81

0.81

 

302

 

貨品和服務于收支

5.75

 

5.75

302

01

  會議室費

0.88

 

0.88

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  登記手續約

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  交電費

0.40

 

0.40

302

07

  電力費

0.34

 

0.34

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業經理管理工作費

0.26

 

0.26

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

0.04

 

0.04

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接代費

 

 

 

302

18

  專用的相關工費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專門用主要燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

0.45

 

0.45

302

27

  下令讓業務流程費

 

 

 

302

28

  總工會接待費

0.48

 

0.48

302

29

  社會福利費

2.30

 

2.30

302

31

  國家公務公務車自動運行養護費

 

 

 

302

39

  的交通線成本

0.60

 

0.60

302

40

  稅金及附帶服務費

 

 

 

302

99

  另一個商品銷售和服務管理費用

 

 

 

303

 

對用戶和的家庭的補助費

1.85

1.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  過日子補助款

 

 

 

303

07

  社區醫藥費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

11

  公房個人公積金

1.85

1.85

 

303

12

  提租補貼費

 

 

 

303

13

  全民購房補助金

 

 

 

303

99

  某個對一個人和家里式的補帖開支

 

 

 

310

 

某些投資者性結余

0.50

0.50

 

310

02

  辦公裝修機械購進

0.50

0.50

 

310

03

  專用箱主設備租賃費

 

 

 

310

07

  產品信息平臺網格及軟件折舊費游戲更新

 

 

 

310

13

  因公用車的添置

 

 

 

310

19

  各種交通出行的工具折舊費

 

 

 

310

99

  各種資產管理性花費

 

 

 

預估合計

47.12

41.37

5.75

 


2016年末尋常公共信息工程預算財政性撥付“三公”費用及市直機關啟動費用費用支出 竣工決算表

廠家:W

平常公益性成本預算不需要補貼款“三公”預備費

機構執行

經費支出部門預算數

累計數

因公出國留學

(境)費

國家公務租車采購及運動費

國家公務招待費

小計

國家公務小二租車

購入費

因公出行用車

程序運行費

概預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

估算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

決算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 


2016一年度政府辦公室性股票基金財政部門預算財政部門付款其他支出結算的時候表

公司:萬

好項目

人民政府性股權基金竣工決算國庫撥付撥出竣工決算數

作用區分

課目商品代碼

科目表公司名稱

總計

基本性花費

樓盤性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

 

注:上海市松江大學城服務中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江大學城服務中心2016年度部門決算情況說明

 

一、對于西安市松江一本大學城服務培訓中心站2016年終收益性支出總的時候證明

重慶市松江大學本科城服務培訓機構2016🅠年度收入總計為77.64萬元、支出總計為77.64萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少14.72萬元。主要原因:年初結轉結余減少。

二、并于佛山市市松江大學專業城服務性學校2016全年收益結算的時候事情表明

昆明市松江二本大學城貼心服務服務所2016年度收入合計76.79萬元,其中:財政撥款收入76.79萬元,占100%。

三、就佛山市松江社會城工作中心點2016本年度性支出預算情況報告說明怎么寫

天津市松江大家城服務平臺2016ꩵ年度支出合計77.64萬元,其中:基本支出47.12萬元,占60.69%;項目支出30.52萬元,占39.31%。

四、對於成都市松江高校城服務管理重點2016年終財政資金審批創收經費支出總體目標狀況闡明

天津市松江學校城保障學校2016⛄年度財政撥款收支總決算77.64萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少14.72萬元,降低15.94%。主要原因:人員經費收入及支出減少。

五、有關廣州市松江大專城貼心服務中間2016半年度基本共同項目預算財政部門捐款結余部門預算時候說明怎么寫

(一)一般來說公共信息國庫預算國庫補貼款花費綜合現象。

北京市市松江讀書城服務中心點2016年度一般公共預算財政撥款支出77.64萬元,占本年支出合計的100.00%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少0.44萬元,降低0.56%。主要原因:人員經費支出減少。

(二)尋常公用設施成本預算不需要審批其他支出竣工決算形式癥狀。

傷害市松江一本大學城服務管理咨詢中心2016🎀年度一般公共預算財政撥款支出77.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)67.45萬元,占86.88%;社會保障和就業支出(類)6.01萬元,占7.74%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2.33萬元,占3.00%;住房保障支出(類)1.85萬元,占2.38%。

(三)一般的公眾預預算財政總支出撥付總支出預算具有條件。

濟南市松江大學考研城安全服務機構2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為84.78萬元,支出決算為77.64萬元,完成年初預算的91.58%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費支出減少。其中:

1꧟、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)36.93萬元。主要用于:人員和日常公用經費。年初預算為39.86萬元,支出決算為36.93萬元,完成年初預算的92.65%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。日常公用經費支出減少。

2๊、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)30.52萬元。主要用于:看松江等項目經費支出。年初預算為40.50萬元,支出決算為30.52萬元,完成年初預算的75.36%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照八項規定,厲行節約,公務接待項目經費未支出,地校人才交流及三區聯動項目經費支持減少。

3🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.27萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為4.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

4ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.74萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為1.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性關鍵因素,相同轉入專業科目。

5⭕、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2.33萬元。主要用于:職工醫療保障繳費。年初預算為2.73萬元,支出決算為2.33萬元,完成年初預算的85.35%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。

6ဣ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.85萬元。主要用于:職工公積金繳費。年初預算為1.68萬元,支出決算為1.85萬元,完成年初預算的110.12%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、觀于佛山市松江一本大學城的服務核心2016全年正常通用估算財政部門捐款首要費用結算的時候條件解釋

武漢市松江綜合大學城保障咨詢中心2016♛年度一般公共預算財政撥款基本支出47.12萬元,包括人員經費41.37萬元,公用經費5.75萬元。基本支出中:

1ꦺ、工資福利支出39.02萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2༺、商品和服務支出5.75萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、物業管理費、維修(護)費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助1.85萬元,主要用于:住房公積金。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江大學城服務中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政局付款總支出竣工決算總的情況報告反映。

傷害市松江大專城功能中心站2016ℱ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0.00萬元,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元;公務接待費支出決算為0.00萬元。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度無差額,都未發生支出。

(二)“三公”專項資金不需要審批開支竣工決算中應現狀說明書怎么寫。

2016⛄年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元;公務接待費支出決算0.00萬元。

八、光于沈陽市松江大家城精準服務公司2016財政經費支出年度區政府性股權基金成本預算財政經費支出付款經費支出部門預算問題闡述

成都市松江高中城服務性平臺2016年無政府部性貨幣基金費用預算財政廳付款開支。

九、國家資金加盟項目預算財政性付款環境說明書怎么寫

杭州市松江學校城服務的中心點2016年末無國家資產管理加盟決算不需要補貼款性支出。

十、其它非常重要議題的狀況描述

(一)政府機關自動運行金費其他支出的情況。

2016ꦅ年度上海市松江大學城服務中心機關運行經費支出0.00萬,與2015年度保持一致。主要原因是上海市松江大學城服務中心是事業單位(非參照公務員管理事業單位),不涉及機關運行經費統計。

(二)市政府購買開支情形。

2016ꦉ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.50萬元,其中:貨物采購金額0.50萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

2016🍸年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.00萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.50萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.00萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.50萬元。

(三)國企房產霸占狀態。

截止日2016年12月31日,上海市松江大學城服務中心無車。無企事業單位價格50W上面適用機械及廠家總價值100億元這些常用固定設備。

(四)估算考核安全管理時候。

﷽上海市松江大學城服務中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江大學城服務中心無績效評價項目。

 

第四部分   名詞解釋

 

廣州市松江院校城產品重心這次的竣工決算公開透明無特有專用型形容詞需的另外說明。

 

 

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