上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、重點工作職責
二、貸款組織架構成
三、預決算要制定說
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、有關系情況發生描述
濟南市松江社會城業務學校注意職責范圍
主要職能:加強與松江大學城的聯系,做好大學城的服務工作
廣州市松江讀書城安全服務重點中介機構裝置
上海市松江大學城服務中心預算僅包括上海市松江大學城服務中心1家事業單位的綜合收支計劃。
西安市松江大家城服務于學校無學校設置學校
代詞釋疑
🦩(一)通常付出項目費用:是市里項目費用操作員崗位及所在區域項目費用企業為保駕護航其機購很正常行駛、完工守則運行任何而在編的本年度通常付出打算,比如師經費支出預算和公共經費支出預算多部分。
🧸(二)項目流程花費財政項目估算:是地市級財政項目估算個部門經理個部門及經濟類型財政項目估算基層單位為達到行政處日常任務日常任務、事業有成進步階段目的或地方政府進步方法、其他階段目的,在根本花費外面編織的全年花費計劃書。
🐟(三)“三公”資金投入收支:是與地省級國庫有資金投入收支領撥社會關系的機構下列關于員工概預算表公司的的使用地省級國庫撥付具體組織的因公出國運行留學(境)費、因公出行的添置及自動作業費、因公招待費。這里面:因公出國運行留學(境)費核心具體組織工商登記及員工概預算表公司的的人員的全球協議學習溝通交流、重點內容洽談會、境內外培圳研修班等的全球旅費、國內外旅游城市間道路費、寄宿費、運行餐費、培圳費、公雜費等收支;因公招待費核心具體組織國內性專業運行會、國家重點稅收政策調研材料、專項督查排查或者外事團組招待學習溝通交流等施行因公或深入實施銷售需用寄宿費、道路費、運行餐費等收支;因公出行的添置及自動作業費核心具體組織規劃內因公汽車的換新升級,或者用在具體組織市中心因公經常出差、因公文件夾互換、日常生活運行深入實施等需用因公出行的燃劑費、修理費、人行道過橋米線費、保險金用費等收支。
♋(四)企事業性機關企業單位電腦運行預備費:指人事部門機關企業單位和參照物國家國家公務員法處理的事業性機關企業單位選用尋常公眾決算財務撥付制定計劃的大體總花費中的生活共公預備費總花費。
2018年費用編制程序說明書
2018ꦏ年,上海市松江大學城服務中心預算支出總額為107.55萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算107.55萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出51.55萬元;項目支出56萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1♛、“事業運行”38.62萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🔥、“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”56萬元,主要用于:看松江活動、大學城宣傳推廣、辦公用房搬遷、地校人才交流、文化交流資源開放、三區聯動工作推進活動。
3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”5.81萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
4、“機關事業單位職業年金繳費支出”2.33萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
5、“事業單位醫療”2.76萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6、“住房公積金”2.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
| 2018年方財富收入支出概算總表 | ||||
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| 編織機構:蘇州市松江綜合大學城服務管理公司 |
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| 本年度營收 | 當年度花費 | |||
| 產品 | 財政預算數 | 內容 | 費用預算數 | |
| 加總 | ||||
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| 一、民政撥付純收入 | 1075546.62 | 一、 | 通常公共信息業務教育支出 | 946,219.83 |
| 1. 通常情況公眾預算表金額 | 1075546.62 | 二、 | 市場經濟保障措施和就業創業經費支出 | 81,374.16 |
| 2. 區政府性股權基金 |
| 三、 | 醫療器械環境衛生與籌劃養育花費 | 27,609.09 |
| 二、事業發展收益 |
| 四、 | 公房保障機制其他支出 | 20,343.54 |
| 三、創業機構操作利潤 |
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| 四、其它純收入 |
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| 薪資累計 | 1075546.62 | 收支合計 | 1,075,546.62 |
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2018年政府部門財務人員收入支出概預算總表 | ||
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| 部門:元 |
年初付出 | ||
預算表數 | ||
首要支出費用 | 工程項目花費 | |
人士經費支出 | 公共專項經費 | |
311,884.39 | 74,335.44 | 560,000.00 |
81,374.16 | 0.00 | 0.00 |
27,609.09 | 0.00 | 0.00 |
20,343.54 | 0.00 | 0.00 |
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441,211.18 | 74,335.44 | 560,000.00 |
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| 2018年公司薪資收入財政預算總表 |
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| 預算編制部:昆明市松江大學專業城服務管理基地 |
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| 公司:元 |
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| 創業項目 | 使收入工程預算 |
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| 模塊區分課程和科目商品代碼 | 功能性的分類課程種類 | 總金額 | 財政支出付款營收 | 事業上創收 | 人事方 | 另一工資 |
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| 類 | 款 | 項 | 運營工資 |
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| 201 |
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| 一般的公共信息服務項目費用 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府會議室廳(室)及相應的公司事務性 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業工作 | 386,219.83 | 386,219.83 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 99 | 某些鎮政府辦公廳(室)及有關于醫療機構行政監察付出 | 560,000.00 | 560,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 當今社會有效保障了和出去上班經費支出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政視野政府部門離退休年齡 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業性公司的基本性社區養老安全繳付撥出 | 58,124.40 | 58,124.40 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機構事業上的行業專業年金繳納費用開支 | 23,249.76 | 23,249.76 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 診療健康與記劃生孩子費用 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業廠家廠家醫治 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 自己事業工作單位醫療機構 | 27,609.09 | 27,609.09 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅房保障措施付出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房改變結余 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產社保公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年部門撥出財政預算總表 |
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| 事業單位編制科室:佛山市松江學校城產品重心 | 行業:元 |
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| 工作 | 費用預算表 |
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| 功能性劃分專業科目編號規則 | 基本功能劃分類別課程種類 | 預估合計 | 幾乎結余 | 頂目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
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| 常見通用工作經費支出 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家工作廳(室)及有關于醫療機構事情 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業性執行 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 99 | 別政府會議室室會議室廳(室)及有關的設備業務收入支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
|
| 208 |
|
| 中國社會質量保障和就業創業教育支出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 政府部門事業機關單位機關單位離退休之 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 行政單位名稱事業上單位名稱基本的社會養老穩妥穩妥網上繳費收入支出 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企事業上的廠家事業上的廠家職業類型年金手機繳費支出費用 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫學衛生學與計劃書發育付出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業計量單位醫院 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業的單位醫治 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅房服務收入支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 自建房改制性支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房公積金貸款 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
| |||
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| 2018年公司的財政支出補貼款開支工程預算總表 |
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| 在編職能部門:深圳市松江大學時城服務項目主 |
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| 機關單位:元 |
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| 民政捐款創收 | 財政預算撥付總支出 |
| |||||
| 工作 | 財政預算數 | 活動 | 加總 | 通常情況公用財政預算 | 縣政府性投資基金概預算 |
| |
| 一、一樣 公共性概算資本 | 1075546.62 | 一、 | 般公眾提供服務收支 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 |
|
| 二、政府部門性股權基金 | 0.00 | 二、 | 世界 得到保障和就業前景收支 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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|
| 三、 | 醫療服務衛生情況與設計懷孕收支 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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|
| 四、 | 住宅房確保花費 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 使收入總共 | 1075546.62 | 開支總結 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 |
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| 2018年部門大部分公用預決算性支出用途等級分類預決算表 |
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| 預算編制部分:滬市松江社會城工作基地 | 計量單位:元 |
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| 頂目 | 似的公眾費用預算性支出 |
| |||||
| 工作的分類課程簡碼 | 功能鍵進行分類專業科目各稱 | 累計 | 幾乎開支 | 業務撥出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 基本上貼心服務性貼心服務總支出 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府企業省政府辦公廳(室)及有關系構造事務管理 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 創業自動運行 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 99 | 其他的市政府商務省政府辦公廳(室)及重要性醫療機構事務性其他支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
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| 208 |
|
| 世界 得到保障和就業前景收入支出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門視野院校離退休工資 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構自己事業標準基礎養老穩妥穩妥手機繳費教育支出 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 危險機關教育事業部門職業的年金付款費用 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫遼清潔與工作方案生肓付出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政部門企業發展行業醫療器械 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 創業企事業編制社區醫療 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅后勤保障花費 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋深化改革其他支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房社保公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
| |||
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| 2018年部門政府部門性股票基金項目項目預算性支出工作等級分類項目項目預算表 |
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| 編制程序行政部門:沈陽市松江高校城服務平臺 | 院校:元 |
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| 樓盤 | 部門性股票基金財政預算性支出 |
| |||||
| 功用分類別考試科目編號 | 職能進行分類管理費用公司名稱 | 累計 | 常規結余 | 建設項目開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
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|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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| 2018年方平常共公費用基礎費用支出 職能部門費用區域經濟劃分類別費用表 |
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| 定編單位部門:滬市松江社會城服務質量機構 | 基層單位:元 |
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| 建設項目 | 似的公益性預決算最基本收支 |
| ||||
| 基本功能分為會計科目項目編碼 | 工作劃分課目命名 | 加總 | 的人員經費預算 | 公供預備費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 薪資會員福利收支 | 460,411.18 | 441,211.18 | 19,200.00 |
|
| 301 | 01 | 首要薪資 | 88,368.00 | 88,368.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 政府補貼政府補貼 | 21,504.00 | 21,504.00 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食補貼費 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 |
|
| 301 | 07 | 效績年薪 | 191,550.00 | 191,550.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府部門衛生事業企單位大致關于養老地產養老安全手機繳費 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業分析年金交款 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 網絡職業幾乎醫療器械保險金激費 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其他生活保障措施交費 | 10,462.39 | 10,462.39 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 房間個人公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品是和功能付出 | 55,135.44 | 0.00 | 55,135.44 |
|
| 302 | 01 | 辦工費 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 |
|
| 302 | 06 | 用電費 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
|
| 302 | 11 | 交通費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 15 | 研討會費 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
|
| 302 | 28 | 工會組織接待費 | 5,812.44 | 0.00 | 5,812.44 |
|
| 302 | 29 | 好處費 | 17,323.00 | 0.00 | 17,323.00 |
|
| 302 | 99 | 一些進口商品和安全服務教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 515,546.62 | 441,211.18 | 74,335.44 |
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| 2018年工作單位“三公”資金投入和市直機關正常運作資金投入項目預算表 |
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| 織造相關部門:廣州市松江大學時城售后服務咨詢中心 |
| 機關單位:百萬元 |
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| 2018年“三公”預備費財政預算數 | 2018年危險機關使用經費預算表預算表數 |
| |||||
| 預估合計 | 因公出國工作(境)費 | 公務接受接受費 | 因公使用車采購及開機運行費 |
| |||
| 小計 | 采購費 | 運作費 |
| ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2018年行政部門“三公”預備費和企事業單位運作預備費費用時候表 | |||||||||
一些時候說
一、“三公”資金費用預算
🌞本單位“三公”經費預算2018年度無預算金額,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
二、工商登記工作金費概預算
🔴危險機關運作金費就是指行政事務政府部門和對比國家地方公務員法管理工作的創業政府部門使用的常見公共性概算財政其他支出費用撥付按排的常見其他支出費用中的每天公共金費其他支出費用,本政府部門屬創業政府部門,故無累計額。
三、政府部門集中采購現象
2018♈年度本單位政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
2018༒年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.40萬元。