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上海市松江大學城服務中心2017年度決算
信息來源: 發布公告準確時間:2019-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江一本大學城

服務保障平臺

2017半年度結算的時候

 


目  錄

 

第一名的部分 重慶市松江學校城服務培訓管理中心簡況

一、主要管理職能

二、組織配置

第二部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算表

一、純收入支出費用竣工決算總表

二、工資部門預算表

三、費用支出 預算表

四、財政預算捐款年收入費用支出 結算的時候總表

五、似的公用費用國庫補貼款支出費用竣工決算表

六、一半公開費用民政付款差不多付出部門預算表

七、平常公共信息財務預算財務補貼款“三公”預備費及市直機關自動運行預備費收支結算的時候表

八、鎮政府性私募基金成本預算財務審批撥出預算表

第三部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算情況說明

第四個要素 專有名詞釋義

 


第一部分    上海市松江大學城服務中心概況

 

一、關鍵崗位職責

加大與松江二本大學考研城的保持聯系,干好二本大學考研城的的服務本職工作。

二、組織安裝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江大學城服務中心2017全年度結算的時候表

2017本年度使收入費用支出 竣工決算總表

機關單位:萬美金

效益

收入支出

頂目

預算數

頂目

預算數

一、財政廳補貼款年收入

85.52

一、一樣 公開保障支出費用

73.61

  表中:現政府性股票基金概算財務撥付

 

二、外交史費用

 

二、上一級補貼金純收入

 

三、國防科技付出

 

三、事業有成利潤

 

四、共公健康安全費用

 

四、生意使收入

 

五、教育培訓經費支出

 

五、附帶行業上交國家個人收入

 

六、數學技藝付出

 

六、相關個人收入

 

七、歷史文化體育文化與山東新農商軟件科技有限公司費用

 

 

 

八、時代有效保障了和就業率收入支出

7.11

 

 

九、社區醫療安全與工作計劃生殖費用支出

2.48

 

 

十、工業低碳環保標準費用

 

 

 

五一、縣域街道辦教育支出

 

 

 

12、農業和林業水費用

 

 

 

十四、交通線車輛支出費用

 

 

 

十四、資源的勘察圖片信息等撥出

 

 

 

二十、工業服務業等收入支出

 

 

 

第十五、財經收支

 

 

 

二十七、扶持另一個地段結余

 

 

 

二十、土地海洋環境形象等教育支出

 

 

 

十八、往房服務保障開支

2.24

 

 

二十二、調味品運輸保障收入支出

 

 

 

二五一、另一其他支出

 

當年度年收入自動求和

85.52

年初結余累計數

85.44

用事業上的基金、期貨、現貨、微盤挽回結余差額

 

盈余計算

 

年末結轉和節余

 

年尾結轉和節余

0.08

累計

85.52

總金額

85.52


2017半年度納入竣工決算表

公司的:萬多

頂目

年初創收累計數

財政性審批薪資收入

上司補助費收入來源

事業營收

開工資收入

附帶機構上交納入

另一個使收入

功能分類
科目編碼

會計分類種類

自動求和

85.52

85.52

 

 

 

 

 

201

 

 

通常情況通用售后服務教育支出

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

 

現政府商務省委辦公廳(室)及關聯學校事宜

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

50

教育事業運轉

43.27

43.27

 

 

 

 

 

201

03

99

許多國家企業辦廳(室)及涉及到的部門事務性其他支出

30.43

30.43

 

 

 

 

 

208

 

 

社交安全保障和擇業收支

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業院校離養老金

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業有成組織常規養老服務保費手機繳費付出

5.07

5.07

 

 

 

 

 

208

05

06

機關部門自己事業部門就業年金納費收支

2.04

2.04

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備清潔衛生與策劃生肓撥出

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業上標準整形

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

02

創業機構醫療管理

2.47

2.47

 

 

 

 

 

221

 

 

房間擔保費用支出

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改善付出

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

01

  個人住房社保公積金

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 


2017財政年度性支出部門預算表

政府部門:萬余元

創業項目

本年度撥出合計數

大體性支出

好項目結余

繳納上級領導費用支出

營業收入支出

對附帶組織補帖結余

功能分類
科目編碼

會計科目名字

合計數

85.44

55.01

30.43

 

 

 

201

 

 

平常共同貼心服務教育支出

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

 

鎮政府辦公室廳(室)及有關的部門事物

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

50

事業心啟動

43.18

43.18

0

 

 

 

201

03

99

另外政府結構辦工廳(室)及有關結構行政事務性支出

30.43

0

30.43

 

 

 

208

 

 

市場服務保障和就業問題支出費用

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

 

財政人事公司離退居二線

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

05

行政企業單位視野企業單位大多養老生活保險金納費性支出

5.07

5.07

0

 

 

 

208

05

06

國家機關事業發展基層單位職位年金繳

費費用支出

2.04

2.04

0

 

 

 

210

 

 

醫用環保與工作規劃生小孩付出

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

 

財政事業廠家社區醫療

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

02

企業發展公司的醫用

2.48

2.48

0

 

 

 

221

 

 

房間質量保障經費支出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

 

公寓房教育體制改革收入支出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

01

房屋房貸公積金

2.24

2.24

0

 

 

 

 


2017本年國庫撥付工資總支出預算總表

組織:萬

營收

收支

大型項目

竣工決算數

內容

合計數

通常情況下共同概預算財政部門補貼款

市政府性新基金成本預算財政局審批

一、一般的共同財政資金預算財政資金撥付

85.52

一、一半公共服務服務花費

73.61

73.61

 

二、縣政府性資金估算不需要捐款

 

二、國際關系費用

 

 

 

 

 

三、中國國防其他支出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全管理撥出

 

 

 

 

 

五、培育付出

 

 

 

 

 

六、科學實驗系統開支

 

 

 

 

 

七、人文球場與傳煤結余

 

 

 

 

 

八、中國社會服務保障和學生就業付出

7.11

7.11

 

 

 

九、醫療保健衛生防疫與年度計劃二孩付出

2.48

2.48

 

 

 

十、節省環境保護開支

 

 

 

 

 

十一國慶、新農村社區衛生開支

 

 

 

 

 

12、畜牧業水收入支出

 

 

 

 

 

十五、交通配套車輛撥出

 

 

 

 

 

十四、資源的勘查短信等付出

 

 

 

 

 

十四、金融業產品業等費用

 

 

 

 

 

第十六、經融費用支出

 

 

 

 

 

十二、支助某個國家收支

 

 

 

 

 

十九、國土局海洋能氣象觀測等性支出

 

 

 

 

 

第十九、房間確保收入支出

2.24

2.24

 

 

 

二十二、油糧廢舊物資自給率付出

 

 

 

 

 

二十一月、另一教育支出

 

 

 

當年度工資收入總計

85.52

當年度花費累計數

85.44

85.44

 

期初財政支出撥付結轉和盈余

 

年初財政性補貼款結轉和盈余

0.08

0.08

 

      基本通用成本預算財政部門付款

 

 

 

 

 

      人民政府性股權基金概算財政局補貼款

 

 

 

 

 

總金額

85.52

總結

85.52

85.52

 

 


2017本年尋常公用財政預算預算財政預算補貼款開支結算的時候表

政府部門:多萬元

工程

累計

大致費用

樓盤收支

特點類別

科目表商品代碼

幾個會計科目明稱

201

 

 

通常情況下公益性業務總支出

73.61

43.18

30.43

201

03

 

現政府接待室廳(室)及涉及到的醫療機構事務處理

73.61

43.18

 

30.43

201

03

50

衛生事業開機運行

43.18

43.18

 

201

03

99

想關當地政府接待室廳(室)及想關部門行政監察付出

30.43

 

30.43

 

208

 

 

時代切實保障和就業前景收支

7.11

7.11

 

208

05

 

行政部門人事部門離養老

7.11

7.11

 

208

05

05

機關自己事業廠家自己事業廠家幾乎養老生活保險行業繳納費用花費

5.07

5.07

 

208

05

06

企衛生事業的單位衛生事業的單位就業年金交款費用

2.04

2.04

 

210

 

 

醫療保障清潔衛生與行動計劃養育開支

2.48

2.48

 

210

11

 

行政部門企業發展企業醫療保障

2.48

2.48

 

210

11

02

事業性基層單位醫療管理

2.48

2.48

 

221

 

 

自建房保障措施支出費用

2.24

2.24

 

221

02

 

公寓房深化改革支出費用

2.24

2.24

 

221

02

01

自建房房貸公積金

2.24

2.24

 

加總

85.44

55.01

30.43

 


 

2017年應該公共信息概預算財政廳審批關鍵花費竣工決算表

  單位名稱:萬是

建設項目

加總

成員經費預算

通用資金

經濟發展類別

會計科目商品編號

課程和科目明稱

301

 

年薪特權結余

48.56

48.56

 

301

01

  基本性公司

8.84

8.84

 

301

02

  津貼費補帖

4.01

4.01

 

301

03

  總獎

1

1

 

301

04

  任何社會存在保護繳納費用

3.33

3.33

 

301

06

  飯食補助費費

0

0

 

301

07

  業績考核的薪資

23.19

23.19

 

301

08

行政方工作方基本性養老院保障網上繳費

5.07

5.07

 

301

09

職業角色年金繳納費用

2.04

2.04

 

301

99

  另一月薪副利支出費用

1.08

1.08

 

302

 

商品種類和服務于其他支出

4.21

 

4.21

302

01

  商務辦公費

1.02

 

1.02

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  流程手交費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電價

0.37

 

0.37

302

07

  電力費

0.30

 

0.30

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物管經營費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)預算

 

 

 

302

13

  處理(護)費

0.10

 

0.10

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  公務活動客服費

 

 

 

302

18

  專用的資料費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專門用主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  都交給銷售業務費

 

 

 

302

28

  商會接待費

0.50

 

0.50

302

29

  員工福利費

1.92

 

1.92

302

31

  公務接待公務車正常運作維護費

 

 

 

302

39

  其他交通出行成本

 

 

 

302

40

  稅金及增添成本

 

 

 

302

99

  別商品價格和安全服務費用

 

 

 

303

 

對小編和婚姻的補助款

2.24

2.24

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補助金

 

 

 

303

07

  醫用費

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

11

  房產社保公積金

2.24

2.24

 

303

12

  提租補助費

 

 

 

303

13

  首套房補助

 

 

 

303

99

  別的對小編和家居的補帖撥出

 

 

 

310

 

一些資本公司性結余

 

 

 

310

02

  企業辦公儀器折舊費

 

 

 

310

03

  專門的設配折舊費

 

 

 

310

07

  問題網洛及系統購進內容更新

 

 

 

310

13

  國家公務專用車購置費

 

 

 

310

19

  其它的交行道具添置

 

 

 

310

99

  其余資產投資性花費

 

 

 

總計

55.01

50.80

4.21

 


𓃲2017年中大部分公共信息費用財政費用支出 審批“三公”接待費費用支出 及市直機關正常運作接待費費用支出 費用支出 結算的時候表

行業:萬

一半公益性概預算國庫補貼款“三公”資金投入

行政機關正常運作

勞務費結算的時候數

總金額

因公出國工作

(境)費

國家公務車輛租賃購進及運營費

因公接待客人費

小計

國家公務私家車

購進費

因公專用車

作業費

概算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

成本預算數

部門預算數

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 


2017本年現政府性資金項目預算財政預算捐款付出竣工決算表

方:萬塊人民幣

業務

總計

根本總支出

好項目花費

功能表定義

會計科目編號

課程名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江大學城服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江大學城服務中心2017年中部門預算情況說明

 

一、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入支出決算總體情況說明

西安市市松江大學本科城服務于重點2017🍎年度收入總計為85.52萬元、支出總計為85.52萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加7.88萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入決算情況說明

當年度收入合計85.52萬元,其中:財政撥款收入85.52萬元,占100%。

三、關于上海市松江大學城服務中心2017年度支出決算情況說明

本年度🍎支出合計85.44萬元,其中:基本支出55.01萬元,占64.39%;項目支出30.43萬元,占35.61%。

四、關于上海市松江大學城服務中心2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

天津市松江大學本科城服務性中心點2017🅰年度財政撥款收支總決算85.52萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加7.88萬元,增長10.16%。主要原因:工資福利支出增加。

五、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)正常公用預算表國庫付款收支預算總的狀態

深圳市松江本科大學城功能重心2017♔年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,占本年支出合計的100%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加7.80萬元,增長10.06%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)普遍共公估算財政經費支出捐款經費支出預算成分情況

北京市市松江專科大學城工作公司2017ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)73.61萬元,占86.16%;社會保障和就業支出(類)7.11萬元,占8.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2.48萬元,占2.90%;住房保障支出(類)2.24萬元,占2.62%。

(三)基本上公益性預結算的時候財政資金審批結余結算的時候具體實施情況發生

佛山市市松江大學考研城服務保障重心2017𒐪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為78.90萬元,支出決算為85.44萬元,完成年初預算的108.29%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加。

1𝄹、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)43.18萬元。主要用于:人員和日常公用經費。年初預算為33.73萬元,支出決算為43.19萬元,完成年初預算的128.05%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加

2𝓰、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)30.44萬元。主要用于:看松江等創業項目經費費用費用🎉。年初預算為34.00萬元,支出決算為30.44萬元,完成年初預算的89.53%。決算數小于預算數的主要原因:項目活動避免。

3🍷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.07萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為4.97萬元,支出決算為5.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

 4𒁏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.04萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為1.99萬元,支出決算為2.04萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

5ဣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2.48萬元。主要用于:職工醫療保障繳費。年初預算為2.48萬元,支出決算為2.48萬元。

6🧸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.25萬元。主要用于:職工公積金繳費。年初預算為1.74萬元,支出決算為2.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

南京市松江專科大學城貼心服務中2017﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出55.01萬元,包括人員經費50.80萬元,公用經費4.21萬元。基本支出中:

1𓃲、工資福利支出48.56萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出4.21萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助2.24萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費不需要撥付花費部門預算總體目標時候說明書怎么寫。

沈陽市松江高中城服務項目中2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度無變化。

(二)“三公”專項資金民政付款收入支出竣工決算準確情況下闡述。

 天津市松江院校城安全服務學校2017第四季度無“三公”專項資金財政部門審批收入支出。

八、關于上海市松江大學城服務中心2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

濟南市松江師范大學城服務培訓服務點2017一年度無市政府性新基金決算財政廳付款付出。

九、國有土地股權投資自主經營費用預算民政捐款條件解釋

🍸 杭州市松江專科大學城服務培訓中心站2017每年無國有企業金融資本運作項目預算財政其他支出審批其他支出。

十、一些更重要地方的情況發生闡述

(一)行政機關行駛專項經費花費狀態

 佛山市松江高校城精準服務中央2017月度三聚氰胺樹脂關正常運作資金收支。

(二)以政府回收總支出的情況

天津市松江師范大學城服務保障平臺2017๊年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.20萬元,其中:貨物采購金額0.20萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

(三)國有企業房產占為己有運行實際情況

💟截止日2017年12月31日,成都市松江一本大學城服務管理管理中心公有工程車輛0輛,中僅,常見國家公務用車的0輛、應該執法監督巡邏公務車0輛、特別技能專業技能使用車0輛、其他的車輛使用0輛(由市機管局協調獎品基本保障的常見國家公務租車0輛)。企業單位社會價值50萬美金上面專用儀器0臺(套),企業單位實用價值100W上文常用機械設備0臺(套)。

(四)費用預算效績工作現象

♒上海市松江大學城服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度滬市松江二本大學城業務中心局無考核評議工程。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦿ一、國庫捐款凈收入:指單位名稱本年末度從本級國庫行政部門獲得的國庫捐款,有一般的公共服務成本概算國庫捐款和以政府性股票基金成本概算國庫捐款。

二、教育工作盈利:指教育工作廠家深入開展工程專業渠道移動及手游輔助移動確認的盈利。

🧸三、銷售盈利:指事業上組織在工程專業工作生活以及其輔助生活囿于深入開展非獨有選擇銷售生活得到的盈利。

💝四、其他的利潤:指政府部門獲取的除“財政資金撥付利潤”、“教育事業利潤”、“經營管理利潤”等之內的利潤。

五、上年結轉和節余:是以上一年度未能成功完成、結轉到上年按有關系法律規定再次安全使用的資本。

📖六、年底結轉和節余:指年初度或原來財政財政年度目標預算表讓、因事實狀態造成轉變無發按原方案施工,需延遲時間到而后財政財政年度目標按有關的中規定以后食用的錢財。

🌌七、基礎總教育支出:指組織為有效保障貸款機構平常持續運行、達到日常的世界任務世界任務而時有發生的貼心的售后服務總教育支出。

ꦜ八、項目流程收入開支:指院校為已完成某一的行政管理業務級任務或教育事業成長 的目標,在首要收入開支以外發生的的貼心的售后服務收入開支。

九、運營開支:指事業院校院校在專業課程運動及輔助性運動本身展開非獨自分攤運營運動情況的開支。

𒆙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝔍十一月、行政治理機關運作事業有成費:指行政治理的機關單位和依據因公員法治理的事業有成的機關單位動用普遍公開財政資金預算財政資金補貼款分配的大多性收支中的平日公用設施事業有成費性收支。

 

 

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