滬市松江區大家地方政府外事企業值班室
2016全年度個部門結算的時候
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、通常職權
✨成都市松江區公民當地部分外事公司區室是主任全市外事的工做的區當地部分組成了部分,一同即是國共松江區委下列不屬于外事外宣的工做上級領軍小隊的的工做構造。其通常本職本職本職事情職責是:(一)認真落實審理關以外事的工做的基本方針、條例和法律規范、法律法律規定、行政部分部分部分制度,并搭配本區事實,單位試行關以問題性法律法律規定、行政部分部分部分制度和條例。(二)提供來松登陸的核心外賓的接待室室的工做和提供各個國內駐華外交史職工來松做出因公游戲行為的設置的工做;提供統籌規劃設置區上級領軍報名非貿易外事游戲行為。(三)提供本區與加拿大友愛大都市或位置關系游戲行為的單位、運行制度、引導及全方位的性的工做;提供與加拿大問題當地部分落實友愛聯絡與戰略合作;引導本區外事接待室室、對德經濟部部交史往及海外做客點網站建設的工做。(四)提供本區職工因公回國和赴中國廈門高防、澳門獨特行政部分部分部分區的歸口運行制度的工做;隨著關以法律規定,審批權或核審關以部分勞務派遣的回國及赴中國廈門高防、澳門獨特行政部分部分部分區團組和職工的工做;提供申請注冊因公回國職工的戶照和申請注冊美簽及因公職工赴中國廈門高防、澳門獨特行政部分部分部分區的通過證的頒發及簽注;提供申請注冊區上級領軍出訪報批等適宜;提供本區對德經濟部部受邀運行制度的工做。(五)引導基層的本職事情外事的工做構造的項目的工做;提供外事年輕干部國際聯盟條件、對德經濟部部條例、外事規則作風作風等問題的教學與培訓學習的工做;開展、查驗外事規則作風作風的審理現狀,同意區關以部分加工處理違背外事規則作風作風、特別嚴重妨礙國內個人利益和信譽度的重大事件刑案。(六)運行制度、引導松江區公民對德經濟部部友愛農學會等社會化小組長的工做。(七)提供國共松江區委外事、外宣的工做上級領軍小隊外事公司區室的平時的的工做。(八)籌備區當地部分交辦的其它的方式方法。
二、裝置設為
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016年中職能部門預算表
2016第四季度年收入支出費用結算的時候總表
廠家:萬塊人民幣
收益 | 性支出 | ||
創業項目 | 竣工決算數 | 工程項目 | 預算數 |
一、財政性捐款利潤 | 598.13 | 一、般服務項目性服務項目總支出 | 567.01 |
中間:政府部性貨幣基金項目預算民政付款 |
| 二、外交政策經費支出 |
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二、領導津貼工資 |
| 三、中國軍事費用 |
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三、企業發展收入水平 |
| 四、通用人身安全其他支出 |
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四、營業年收入 |
| 五、文化教育其他支出 |
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五、復屬部門上交國家效益 |
| 六、物理學水平性支出 |
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六、其余工資收入 |
| 七、學歷體育類與傳煤花費 |
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| 八、生活確保和學生就業付出 | 7.43 |
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| 九、醫治環保與預計二孩費用 | 3.94 |
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| 十、節能技術的環保總支出 |
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| 國慶、成鄉片區教育支出 |
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| 十三、農業水付出 |
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| 第十三、交通管理運輸物流收支 |
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| 十四、資源英文地質勘察圖片信息等付出 |
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| 第十三、商業運作工作業等收支 |
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| 第十五、金融資本結余 |
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| 二十七、捐助某個東南部其他支出 |
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| 二十、土地海域天氣等費用支出 |
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| 第十九、公房擔保花費 | 20.37 |
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| 三十、糧油加工廢舊物資保障收支 |
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| 二國慶、另外支出費用 |
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本年度納入累計數 | 598.13 | 上年花費累計數 | 598.75 |
用企事業資金擬補收支明細差額 |
| 余額配資 |
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本年結轉和余額 | 5.85 | 半年度結轉和節余 | 5.23 |
累計 | 603.98 | 總金額 | 603.98 |
2016全年收益竣工決算表
部門:萬余元
新項目 | 年初年收入加總 | 國庫撥付薪水 | 上家補帖個人收入 | 自己事業收錄 | 銷售經營效益 | 付屬的單位上交年收入 | 許多純收入 | ||||
功能分類 | 學科名稱大全 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 平常公眾服務項目收入支出 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 區政府企業政策研究室(室)及相關的醫院行政監察 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 政府部門程序運行 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 普遍行政機關處理公共事務 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 別的般公共信息服務保障花費 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 其他一般的公用設施服務培訓經費支出 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 的社會確保和出去上班經費支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政管理企事業機關單位離養老 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政處企業單位離辭職 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 市直機關衛生事業企事業單位考試核心頤養商業險付款收入支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
|
| 社區醫療環境衛生與打算生孩子其他支出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫疔維護 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政事務行業診療 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 自建房保護收入支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 房間改革創新付出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 房間北京公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 買房貸款貼補 | 11.64 | 11.64 |
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2016半年度其他支出竣工決算表
公司:千元
創業項目 | 年初收支累計 | 根本經費支出 | 項目撥出 | 上交國家上級領導性支出 | 操作撥出 | 對附帶計量單位補貼金開支 | ||||
功能分類 | 課程和科目命名 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 自動求和 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 通常情況下共公提供服務總支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 政府商務辦公室商務政策研究室(室)及重要性部門事務處理 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政部門行駛 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 般行政處管理制度事務性 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 任何普遍公眾工作費用支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 許多通常公開服務培訓教育支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
|
| 發展切實保障和就業前景支出費用 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政部門事業性機構離養老金 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政處廠家離退休之 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 機關事業心機構事業心機構根本養老服務保險行業繳納其他支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
|
| 醫院公共衛生與工作規劃生孩子開支 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫用后勤保障 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政管理院校醫疔 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
|
| 公房保險費用支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 自建房變革支出費用 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 房間公積金貸款 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 買新房貼補 | 11.64 | 11.64 |
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2016年末財政部門補貼款創收付出部門預算總表
方:來萬
純收入預算數 | 結余結算的時候數 | ||||
工程 | 竣工決算數 | 該項目 | 總金額 | 基本公用決算財政支出補貼款 | 人民政府性基金投資決算民政付款 |
一、通常情況公共性估算民政審批 | 598.13 | 一、正常通用保障付出 | 567.01 | 567.01 |
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二、政府部門性資金預算表不需要補貼款 |
| 二、外交活動付出 |
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| 三、國家安全結余 |
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| 四、公共性安全性結余 |
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| 五、培育性支出 |
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| 六、科學有效水平費用 |
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| 七、人文精神體育足球與文化傳播收支 |
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| 八、時代保障措施和就業的費用支出 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、醫療機構衛生管理與籌劃二孩結余 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、節電環保健康撥出 |
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| 十一國慶、城鄉一體化社區網站其他支出 |
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| 十三、農業和林業水收支 |
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| 十五、交通費車輛其他支出 |
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| 十四、教育資源勘察信息等結余 |
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| 15場、商家服務于業等經費支出 |
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| 第十六、財富管理教育支出 |
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| 二十七、支助別地域費用支出 |
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| 18、國土資源深海氣象預報等收入支出 |
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| 黨的十九、公寓房保駕護航教育支出 | 20.37 | 20.37 |
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| 二十二、糧油食品廢舊物資存量撥出 |
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| 二國慶、另外的收入支出 |
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年初營收加總 | 598.13 | 本年度費用總金額 | 598.75 | 598.75 |
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年末民政捐款結轉和節余 | 5.85 | 年底財政預算捐款結轉和盈余 | 5.23 | 5.23 |
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一半公益性概預算財政預算撥付 | 5.85 |
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部門性私募基金工程預算不需要捐款 |
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共計 | 603.98 | 總結 | 603.98 | 603.98 |
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2016年度目標通常情況公用設施預算表財務補貼款花費結算的時候表
標準:萬的大寫
新項目 | 尋常公共信息估算民政審批結余結算的時候數 | |||||
性能類型 專業科目標識號 | 課目稱呼 | 累計數 | 大多總支出 | 內容開支 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 尋常公眾服務的經費支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 一些部門辦公區廳(室)及一些系統業務 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 01 | 行政機關運作 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 尋常人事部門維護事宜 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 任何普遍共公服務管理收入支出 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 某個普通公共信息售后服務撥出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 社會上得到保障和就業創業教育支出 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 |
| 財政教育事業工作單位離養老 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政機關組織離養老金 | 0.30 | 0.30 |
|
208 | 05 | 05 | 機關廠家事業性廠家基本上給社保費費用手機繳費收支 | 7.13 | 7.13 |
|
210 |
|
| 醫學衛生情況與打算計劃生育政策其他支出 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 醫療服務服務 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 行政部門政府部門醫藥 | 3.94 | 3.94 |
|
221 |
|
| 住宅房保障措施付出 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 自建房改草總支出 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 8.73 | 8.73 |
|
221 | 02 | 03 | 全民購房補貼款 | 11.64 | 11.64 |
|
加總 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016一年度應該公益性預預算財政局付款大致付出預算表
機關單位:萬是
大型項目 | 正常公共性概預算財政局審批 通常付出預算數 | ||||
金錢總類 課程和科目編寫代碼 | 會計科目明稱 | 總金額 | 的人員費用 | 公共資金 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 年薪社會福利撥出 | 89.63 | 89.63 |
|
301 | 01 | 差不多公司 | 13.00 | 13.00 |
|
301 | 02 | 津貼費津貼 | 35.15 | 35.15 |
|
301 | 03 | 獎勵金 | 20.81 | 20.81 |
|
301 | 04 | 另外社會生活有效保障了付款 | 5.21 | 5.20 |
|
301 | 06 | 膳食政府補貼費 |
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301 | 07 | 績效考核員工工資 |
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301 | 08 | 危險機關創業方通常醫療穩妥穩妥繳付 | 7.13 | 7.13 |
|
301 | 09 | 網絡職業年金付費 |
|
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301 | 99 | 別的月工資會員福利收入支出 | 8.34 | 8.34 |
|
302 |
| 餐品和服務培訓花費 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 接待室費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 印刷制版費 |
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302 | 03 | 質詢費 |
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302 | 04 | 手讀費 |
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302 | 05 | 水電費 |
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302 | 06 | 電費繳費 |
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302 | 07 | 電力費 |
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302 | 08 | 天然氣供暖費 |
|
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302 | 09 | 物管監管費 |
|
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|
302 | 11 | 旅差費 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)加盟費 |
|
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|
302 | 13 | 維修費(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 供應費 |
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302 | 15 | 例會費 |
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302 | 16 | 技術培訓費 |
|
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302 | 17 | 國家公務客服費 |
|
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302 | 18 | 上用涂料費 |
|
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302 | 24 | 被裝購買費 |
|
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302 | 25 | 使用燃油費 |
|
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302 | 26 | 勞務工費 |
|
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|
302 | 27 | 委派服務費 |
|
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302 | 28 | 公會專項經費 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 員工福利費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 公務活動用車的電腦運行定期檢查費 |
|
|
|
302 | 39 | 同一路網成本 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及額外增加費用的 |
|
|
|
302 | 99 | 另一個商品價格和保障教育支出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對個人賬戶和家居的經濟補貼 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 退居二線費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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303 | 04 | 撫恤金 |
|
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|
303 | 05 | 活補帖 |
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303 | 07 | 醫藥費 |
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303 | 08 | 國家貧困補助 |
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303 | 09 | 獎賞金 |
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303 | 11 | 商品房個人公積金 | 8.73 | 8.73 |
|
303 | 12 | 提租補助金 |
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303 | 13 | 房產買賣津貼 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 的對個人賬戶和中國家庭的津貼撥出 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 一些投資基金性結余 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦工裝備購入 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 專用型機器添置 |
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|
310 | 07 | 訊息網上及系統購買刷新 |
|
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310 | 13 | 國家公務公務車采購 |
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|
310 | 19 | 的路網工具軟件新購 |
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310 | 99 | 其它資本公司性教育支出 |
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加總 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
2016年中普通共公費用民政撥付“三公”資金投入及機關單位加載資金投入其他支出竣工決算表
部門:多萬元
普通共同概預算財務捐款“三公”經費支出 | 單位啟動 專項資金部門預算數 | |||||||||||
合計數 | 因公出國留學 (境)費 | 因公車輛租賃添置及運動費 | 國家公務客服費 | |||||||||
小計 | 公務活動私車 租賃費費 | 公務活動私車 作業費 | ||||||||||
預算表數 | 預算數 | 費用預算數 | 預算數 | 財政預算數 | 部門預算數 | 成本預算數 | 部門預算數 | 工程預算數 | 部門預算數 | 概算數 | 結算的時候數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
|
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|
| 50.50 | 0.55 |
2016年末政府部門性債卷估算財政預算付款花費預算表
工作單位:億元
該項目 | 政府機構性私募基金費用財務撥付性支出竣工決算數 | |||||
特點細分 幾個會計科目商品編碼 | 考試科目名字大全 | 加總 | 幾乎結余 | 項目流程收支 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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累計數 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、針對北京市松江區群眾政府機構外事辦工室2016年終收益收入支出總體布局情況報告就說明
鄭州市松江區老百姓國家外事企業企業辦公室2016✨年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、并于濟南市松江區人民群眾相關部門外事辦公樓室2016全年利潤竣工決算情況請示報告
深圳市松江區老百姓政府部外事會議室室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、對於深圳市松江區民眾市政府外事工作室2016每年收入支出預算原因講解
傷害市松江區人艮中央政府外事企業室2016🐼年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、關羽杭州市松江區市民相關部門外事商務辦公區2016全年度財政部門補貼款工資收入花費總體目標環境就說明
蘇州市松江區公民政府部外事辦公室2016🍒年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、關于幼兒園南京市市松江區老百姓政府機構外事辦公場所室2016半年度一般來說公益性預算表國庫審批教育支出竣工決算情況下詳細說明
(一)平常公共服務財政資金預算財政資金審批撥出總體布局實際情況。
東莞市松江區國民鎮政府外事辦公樓室2016༺年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)正常公共性工程預算財務撥付支出費用部門預算框架癥狀。
西安市松江區各族人民區政府外事企業檔案室2016♒年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)常見公眾概預算財務補貼款收入支出結算的時候詳細情況。
廣州市松江區人民群眾政府性外事工作室2016🍰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1🅺、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2🐠、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3🎃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4🍸、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5ജ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8🍷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9💫、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、對於西安市松江區中國人民鎮政府外事企業檔案室2016不需要年度般公眾預算不需要補貼款常規教育支出預算事情詳細說明
南京市松江區市民國家外事接待室室2016꧂年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1💯、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𓆏、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3ꦕ、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政費用付款費用結算的時候總體設計前提原因分析。
東莞市松江區人艮人民武裝部外事辦公場所室2016ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”預備費財政預算審批收支結算的時候具有具體情況表明。
2016😼年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
𝓡國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、至于成都市松江區公民政府機關外事辦公樓室2016年度目標以政府性資金財政部門預算財政部門付款經費支出部門預算原因詳細說明
昆明市松江區市民部門外事工作室2016年末無區政府性新基金概預算財政資金捐款付出。
九、國有企業資本公司操作成本預算財政資金撥付狀況解釋
🅠南京市松江區大家相關部門外事辦公樓室2016本年度無國有化基金企業經營項目預算財政費用支出 捐款費用支出 。
十、其他的主要地方的現象代表
(一)機構運動專項資金費用狀況。
2016ꦬ年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)市政府進貨總支出情況下。
2016🦩年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016♛年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有土地金融資產使用率原因。
到2016年12月31日,南京市松江區人艮政府部外事辦公樓室無行駛。無組織使用價值50余萬元大于實用機械設備及院校作用100W以上的專屬設配。
(四)預決算績效考核方法具體情況。
📖上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
績效考評判斷成果相關個人信息表
項目名號 |
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概預算資金 | XXX萬是 |
評定英語四級分值 |
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評判報告的格式 |
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大部分績效評價 |
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來源于故障 |
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整改意見改進措施 |
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改修原因 |
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第四部分 名詞解釋
深圳市松江區人民群眾縣政府外事商務職場此次部門預算公開性無特殊的專門的名稱需予以解讀。