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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 披露用時:2018-08-16 閱讀次數:

沈陽市松江區大家政府機關外事工作室

2016本年單位部門預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、核心職責權限

🌊佛山市松江區公民國外事辦工室是副經理我區外事做做運作任務中的區國構成相關單位,并且即是總共松江區委舉例說明外事外宣做做運作任務中上級領導人員班子課題組內的做做運作任務中學校。其關鍵崗位責任制是:(一)全面落實下達相關系外事做做運作任務中的方案、制度和規律、法律、制度,并融入本區實際上,企業推進相關系場所性法律、制度和制度。(二)做好來松訪問就會的重要性外賓的客服做做運作任務中已經做好在世界各國駐華外交史公司員工來松做好國公務的行為形式的布置做做運作任務中;做好統籌規劃布置區上級領導人員班子報考非經濟貿易外事的行為形式。(三)做好本區與另一國很友愛的城市或位置與人相處的行為形式的企業、服務銷售崗位、引導及標準化性做做運作任務中;做好與另一國場所國抓好很友愛交談與合作方式;引導本區外事客服、地方相關部門交史往及對內考察點規劃做做運作任務中。(四)做好本區公司員工因公回國旅游留學和赴廣州、澳門越來越人事單位性區的歸口服務銷售崗位做做運作任務中;依照相關系法規,核審或核審相關系相關單位外派的回國旅游留學及赴廣州、澳門越來越人事單位性區團組和公司員工做做運作任務中;做好注冊因公回國旅游留學公司員工的有效護照和辦理手續簽證辦理手續及因公公司員工赴廣州、澳門越來越人事單位性區的現行證的審簽及簽注;做好注冊區上級領導人員班子出訪報批等相關事宜;做好本區地方相關部門邀請好友服務銷售崗位做做運作任務中。(五)引導面層外事做做運作任務中學校的銷售做做運作任務中;做好外事黨員干部國際聯盟經濟形勢、地方相關部門制度、外事組織規則性等這方面的育兒教育與教學做做運作任務中;監管、檢杳外事組織規則性的下達的情況,委托區相關系相關單位處里違法外事組織規則性、較為嚴重的侵害國效益和信譽度的重大安全事故涉黑案件。(六)服務銷售崗位、引導松江區公民地方相關部門很友愛促進會等社會發展小團體做做運作任務中。(七)做好總共松江區委外事、外宣做做運作任務中上級領導人員班子課題組內外事辦工室的臺賬做做運作任務中。(八)主辦區國交辦的另一細節。

二、部預算企業定義

💯從項目預算基層單位定義看,滬市松江區群眾現市政府外事會議室場所室行業竣工結算的時候是指:滬市松江區群眾現市政府外事會議室場所室本級竣工結算的時候、下級一個事業計量單位計量單位竣工決算。

✱納為廣州市松江區大家現政府外事辦公場所室2017年度相關部門部門預算預算編制區間的企業單位全名單見下表:

序號順序

組織名字大全

備注欄

1

北京市松江區市民市政府外事商務值班室(本級)

 

2

北京市松江區香港國際交流會服務中心

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016年末納入經費支出預算總表

政府部門:萬美元

純收入

支出費用

工程

部門預算數

好項目

預算數

一、民政審批凈收入

664.57

一、基本上服務管理性服務管理教育支出

617.88

  另外:人民政府性債券預算表財政廳捐款

 

二、外交政策付出

 

二、上一級補助款收錄

 

三、國防科技費用支出

 

三、工作收入水平

 

四、公共信息安全可靠支出費用

 

四、銷售年收入

 

五、文化藝術培訓撥出

 

五、所屬廠家上交國家純收入

 

六、生物學技術設備其他支出

 

六、其他的盈利 

 

七、文化藝術體育健康與山東新農商軟件科技有限公司性支出

 

 

 

八、當今社會保險和就業的教育支出

18.73

 

 

九、醫疔衛生情況與方案生二胎開支

7.22

 

 

十、節電環保節能撥出

 

 

 

11、城鄉經濟居委會付出

 

 

 

第十二、農業水費用支出

 

 

 

十四、交通線配送收入支出

 

 

 

十四、自然資源探勘產品信息等教育支出

 

 

 

第十、房地產業服務項目業等收入支出

 

 

 

十五、金融經濟其他支出

 

 

 

二十七、協助其它的區域收入支出

 

 

 

18、國土資源淺海氣象學等總支出

 

 

 

19、往房保險結余

22.89

 

 

二十五、調味品運輸貯備經費支出

 

 

 

二十一國慶、任何撥出

 

年初純收入總金額

664.57

上年付出總計

666.72

用行業母基金解決收入支出表差額

 

余額確定

 

年終結轉和盈余

14.00

月底結轉和余額

11.85

總結

678.57

總結

678.57


2016年利潤預算表

行業:萬的大寫

項目

本年度純收入總金額

財政性撥付盈利

領導政府補貼創收

事業心工資

生意薪資

付屬機關單位上交薪資

各種收入水平

功能分類
科目編碼

幾個會計科目各稱

自動求和

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

一般來說公共服務設施管理服務管理經費支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

政府部門企業省政府辦公廳(室)及關于構造工作

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  財政使用

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  通常情況行政處治理事情

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  衛生事業程序運行

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

相關似的公開保障費用

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  另外的一半服務性服務經費支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化擔保和就業問題支出費用

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門創業機構離退休之

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口菅理的行政性單位名稱離辭職

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  部門事業廠家廠家常見健康社保費服務付款經費支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  行政機關事業性部門行業年金繳納收入支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治公共衛生與記劃生小孩其他支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫治擔保

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政性標準診療

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  行業廠家醫疔

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

房產確保其他支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房轉型收入支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  公寓房住房基金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  全款買房補貼政策

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016年終總支出竣工決算表

企業:W

投資項目

本年度教育支出合計數

基本上費用

新項目費用

上交國家上級領導費用

企業經營費用支出

對復屬部門津貼付出

功能分類
科目編碼

管理費用品牌

累計

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

基本上通用業務收入支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

政府性接待室廳(室)及對應平臺事務處理

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政處啟動

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  般行政部門處理業務

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  事業發展運動

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

別的似的公共信息業務支出費用

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  別常見公共信息工作收支

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社會化保障措施和就業前景開支

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

財政企業發展計量單位離養老金

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口安全管理的行政機關企事業單位離提前退休

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  國家機關事業有成公司的主要養老生活人壽保險繳納費用花費

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  工商登記工作公司行業年金繳付費用支出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療安全衛生與計劃方案生殖收入支出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

治療后勤保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政訴訟政府部門醫用

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  視野公司醫疔

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

房間的保障撥出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

商品房改善費用

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  租賃房北京公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  選房補貼金

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016本年度財政花費撥付年收入花費結算的時候總表

公司的:萬元左右

凈收入竣工決算數

支出費用結算的時候數

樓盤

結算的時候數

建設項目

累計

普遍公開估算財政資金審批

政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政廳撥付

一、基本公共信息決算財政廳補貼款

 664.57

一、一般來說公用服務質量收入支出

617.88

617.88

 

二、政府機構性基金投資費用預算財政部門補貼款

 

二、外交活動開支

 

 

 

 

 

三、國防安全開支

 

 

 

 

 

四、共同健康安全支出費用

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓收入支出

 

 

 

 

 

六、數學技能收支

 

 

 

 

 

七、文化產業體育運動與媒體撥出

 

 

 

 

 

八、市場保證和畢業生就業性支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫療管理安全衛生與記劃懷孕收入支出

7.22

7.22

 

 

 

十、節約能源環保性性支出

 

 

 

 

 

11、縣域社區服務中心費用

 

 

 

 

 

12、農業和林業水費用

 

 

 

 

 

十四、公共交通運載花費

 

 

 

 

 

十四、教育資源勘察個人信息等撥出

 

 

 

 

 

十六、行業保障業等費用

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融花費

 

 

 

 

 

十八、協助其它的東南部撥出

 

 

 

 

 

十九、土地淺海氣象臺等支出費用

 

 

 

 

 

19、房產保障機制性支出

22.89

22.89

 

 

 

20、糧油食品工程材料貯備收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、別的費用

 

 

 

上年凈收入預估合計

664.58

本年度結余加總

666.72

666.72

 

今年初財政性捐款結轉和盈余

14.00

年尾財務補貼款結轉和余額

11.85

11.85

 

      基本公開估算國庫撥付

14.00

 

 

 

 

      國家性理財產品估算財政廳付款

 

 

 

 

 

合計

678.57

總額

678.57

678.57

 

 


2016全年度通常情況公開工程預算財務捐款花費竣工決算表

政府部門:百萬元

樓盤

大部分公共性項目預算財政性撥付經費支出結算的時候數

職能定義

管理費用代碼

專業科目命名

加總

大體開支

好項目收支

201

 

 

尋常公開服務結余

139.55

139.55

 

201

03

 

政府部企業省政府辦公廳(室)及涉及貸款機構公共事務

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政處操作

88.68

88.68

 

201

03

02

  一般的行政部門安全管理事宜

17.40

 

17.40

201

03

50

  教育事業開機運行

50.87

50.87

 

201

99

 

的通常情況下公用設施服務項目收入支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  另一個基本公共性服務保障費用

460.93

 

460.93

208

 

 

生活的保障和求業收支

18.73

18.73

 

208

05

 

行政部門事業有成企業單位離退職

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口處理的行政性組織離退休之

0.30

0.30

 

208

05

05

  政府部門視野廠家基本性養老院安全納費收入支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  工商登記事業計量單位角色年金網上繳費花費

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療保健環境衛生與方案生肓收入支出

7.22

7.22

 

210

05

 

診療保證

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政性公司醫遼

3.94

3.94

 

210

05

02

  企事業計量單位醫療設備

3.28

3.28

 

221

 

 

房屋保證支出費用

22.89

22.89

 

221

02

 

商品房變革付出

22.89

22.89

 

221

02

01

  租賃房住房基金

11.25

11.25

 

221

02

03

  首套房補肋

11.64

11.64

 

總計

666.72

188.39

478.33


 

2016民政年度通常服務性預結算的時候民政付款首要性支出結算的時候表

  院校:十萬

內容

一般來說公用概預算民政審批

最基本費用支出 結算的時候數

城市發展歸類

會計分類標識號

科目必名字大全

加總

工人經費預算

公共經費預算

301

 

公司活動經費支出

149.36

149.36

 

301

01

  大致基本工資

21.90

21.90

 

301

02

  補助補助

38.25

38.25

 

301

03

  年獎

23.81

23.81

 

301

04

  一些的社會有保障激費

9.50

9.50

 

301

06

  膳食政府補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核很大打工族薪資

27.96

27.96

 

301

08

政府部門參公公司基本性醫養保險服務繳付

13.08

13.08

 

301

09

工作年金手機繳費

5.35

5.35

 

301

99

  某些公司副利教育支出

9.51

9.51

 

302

 

商品種類和工作教育支出

15.08

 

15.08

302

01

  辦工費

3.27

 

3.27

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業管理系統管理系統費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國工作(境)學費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待室費

 

 

 

302

18

  專屬建材費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  使用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

0.22

 

0.22

302

27

  委托協議銷售費

 

 

 

302

28

  總工會費用

1.43

 

1.43

302

29

  發福利費

6.73

 

6.73

302

31

  國家公務租車啟動維修保養費

 

 

 

302

39

  同一出行服務費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及扣除學費

 

 

 

302

99

  同一淘寶產品和保障開支

0.01

 

0.01

303

 

對個人的和的家庭的經濟補貼

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存津貼

 

 

 

303

07

  醫治費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

11

  房產個人公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補帖

 

 

 

303

13

  買房貸款救濟款

11.64

11.64

 

303

99

  某些對自身和婚姻的補助金撥出

0.27

0.27

 

310

 

其他的投資性費用支出

0.50

 

0.50

310

02

  辦公室機器購進

0.50

 

0.50

310

03

  用生產設備購置費

 

 

 

310

07

  短信網咯及電腦軟件租賃費刷新

 

 

 

310

13

  國家公務公務車置辦

 

 

 

310

19

  一些道路工具軟件采購

 

 

 

310

99

  另一資產投資性開支

 

 

 

總計

188.39

172.81

15.58

 


2016季度般通用估算財政資金捐款“三公”金費及機構電腦運行金費費用預算表

方:萬是

般公益性預決算財政性撥付“三公”勞務費

部門運轉

專項資金部門預算數

加總

因公出國工作

(境)費

公務接待用車的購進及工作費

因公迎送費

小計

因公車輛租賃

購入費

因公車輛

正常運作費

預算表數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

決算數

部門預算數

項目預算數

預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016年終政府辦公室性私募基金預算財政資金撥付經費支出預算表

組織:億元

產品

政府機關性投資基金估算民政補貼款收入支出預算數

功能表劃分類別

專業科目商品編碼

題目英文名稱

累計

基本的總支出

該項目教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、相對于杭州市松江區中國人民國家外事會議室室2016季度營收性支出總體經濟原因就說明

天津市松江區人艮縣政府外事企業辦公室室2016🥃年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、觀于昆明市松江區人艮政府部門外事企業職場2016全年度凈收入竣工決算條件說明怎么寫

深圳市松江區群眾現政府外事辦公樓室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、關與廣州市松江區各族人民國家外事企業會議室2016全年收入支出預算原因說明書怎么寫

北京市松江區人們現政府外事辦公室2016⛎年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、對濟南市松江區大家部門外事接待室室2016一年度財政局撥付薪資總支出綜合性狀況反映

成都市松江區各族市人民政府部外事會議室室2016ꦉ年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、有關成都市松江區人們以政府外事辦工室2016年末尋常服務性費用財政部門捐款結余結算的時候問題就說明

(一)一樣公用項目預算財政經費支出撥付經費支出綜合性情況發生。

佛山市松江區市民國家外事辦公區室2016꧂年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)似的公共信息財政局預算財政局補貼款付出結算的時候型式前提。

昆明市松江區國民地方政府外事商務接待室2016꧅年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)通常通用工程預算財政花費付款花費竣工決算大概原因。

重慶市松江區群眾鎮政府外事辦公室2016💦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1༺、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2🌳、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3ꩵ、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4🀅、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5📖、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🌸、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11ཧ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、更多南京市松江區各族人民部門外事工作室2016財政部門年度通常前提公眾費用預算財政部門付款幾乎總支出結算的時候前提反映

南京市松江區人們國家外事辦公樓室2016🥂年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🎃、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3෴、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政部門補貼款費用竣工決算綜合事情闡述。

天津市松江區國民鎮政府外事商務辦工室2016ꦏ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”事業費財政性捐款付出竣工決算具體實施環境講解。

2016🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🍸國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、觀于北京市松江區國民地方政府外事辦公場所室2016年部門性債券費用財政開支捐款開支竣工決算情況下描述

上海市松江區我們部門外事會議室室2016年度目標無中央政府性貨幣基金概預算財務補貼款開支。

九、國企充分操作預決算財政支出補貼款現象講解

杭州市松江區老百姓縣政府外事辦公裝修室2016當年度無公有投資基金生意預決算財政結余補貼款結余。

十、某個核心作用的情況發生證明

(一)政府機關正常運作經費預算開支的情況。

2016🌸年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)相關部門采購員費用支出 原因。

2016🌸年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016ℱ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有制資金擠占原因。

截止期2016年12月31日,南京市市松江區各族區政府部門外事接待室室無汽車。無機關單位社會價值50萬多以上的實用生產設備及企事業單位交換價值100萬塊人民幣超過專業化機械設備。

(四)費用考核經營情況下。

🔯上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

績效如何評價如何評價數據信息查詢表

內容種類

 

費用預算資金額

XXX億元

評說英語四級分值

 

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最主要的考核

 

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整頓推薦

 

整治狀況

 

 


第四部分   名詞解釋

 

佛山市松江區公民政府部門外事辦公室每次預算公開性無特俗專業化動詞需的另外解答。

 

 

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