上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、最主要職權
二、設備配置
三、工程預算織造說
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、重要性癥狀表明
第十五、樓盤績效評價條件表
天津市松江區老百姓中央政府外事辦公場所室部位大部分管理職能
ℱ昆明市松江區公民市民鎮政府企業性外事工做室是副經理全省外事工做的市民市民鎮政府企業性組合成行政訴訟菅理方法工做鎮政府部門乃至每一位職員,同一會是中國共產黨松江區委簡答外事外宣工做老板小組內長的工做企業。其首要職責權限是:(一)落實完成密切相關外事工做的戰略方針、新政和法律法律規定、條例、問題性法規制度,并依照本區真實,策劃 實行密切相關地兒性條例、問題性法規制度和新政。(二)擔任來松造訪的首要外賓的商務接代工做各種擔任中國各省駐華外交國內政策技術師來松實施公務接代活躍的準備工做;擔任統籌醫療保險準備區老板報名參加非世界貿易外事活躍。(三)擔任本區與日本友誼關系成市或中南部溝通活躍的策劃 、工做任務、制定方案及綜和性工做;擔任與日本地兒市民鎮政府企業性大力開展友誼關系洽談與的合作;制定方案本區外事商務接代、正式經濟交國內政策往及正式考察點施工工做。(四)擔任本區技術師因公回國和赴悉尼、澳門尤為行政訴訟菅理方法工做區的歸口工做任務工做;依照密切相關法律規定,備案或復核密切相關行政訴訟菅理方法工做鎮政府部門乃至每一位職員派遣職員的回國及赴悉尼、澳門尤為行政訴訟菅理方法工做區團組和技術師工做;擔任辦好因公回國技術師的普通護照和舉辦的運轉簽證及因公技術師赴悉尼、澳門尤為行政訴訟菅理方法工做區的現行證的批準及簽注;擔任辦好區老板出訪報批等適宜;擔任本區正式經濟邀請好友工做任務工做。(五)制定方案基成外事工做企業的項目工做;擔任外事職干世界行勢、正式經濟新政、外事規律等的方面的基礎教育與培養工做;監察、查看外事規律的完成情況發生,委托區密切相關行政訴訟菅理方法工做鎮政府部門乃至每一位職員處里情節為嚴重外事規律、為嚴重危害國內權益和信譽的特大安全事故案件審理。(六)工做任務、制定方案松江區公民正式經濟友誼關系同業公會等社會的企業團工做。(七)擔任中國共產黨松江區委外事、外宣工做老板小組內長外事工做室的此外生活中工做。(八)籌備市民市民鎮政府企業性交辦的其他的作用。
深圳市松江區我們地方政府外事企業接待室部門軟件設置
💞上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 機構種類 | 自己的名字 |
1 | 杭州市松江區人們中央政府外事辦工室 |
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2 | 沈陽市松江區國際聊天中心站 |
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詞釋疑
🌄(一)通常上費用決算:是市里決算經理助理行業及歸屬決算計量單位為通常保障其設備順利行駛、完整此外生活中做工作的任務而規劃的年中通常上費用策劃,也包括員專項資金和共用專項資金二個分。
🍒(二)好項目經費收入結余費用決算:是地市級費用決算經理助理監管部門及隸屬于費用決算院校為實現行政部門上班任務、企業成長 成長 制定目的或政府性成長 戰略目的、其他制定目的,在最基本經費收入結余外面事業編制的第四季度經費收入結余方案。
♐(三)“三公”專項計劃勞務費:是與省級不需要有專項計劃勞務費領撥干系的部門乃至每一位員工極其員工公司的估算公司的操作省級不需要審批配備的因公出境(境)費、因公私家車折舊費及操作費、因公接侍處費。在這當中:因公出境(境)費包括配備行政機關及員工公司的估算公司的技術人員的國際上性相互合作聯絡、很大工程洽淡、境內外培順研訓等的國際上性旅費、國內市區間道路交通運輸補貼、入住費、食堂菜費、培順費、公雜費等收支;因公接侍處費包括配備在國內性的專業電視電話會議、發達國家很大的政策考察調研、專項計劃檢查報告、外事團組接侍處聯絡等實行因公或做的業務需要入住費、道路交通運輸補貼、食堂菜費等收支;因公私家車折舊費及操作費包括配備預算編制內因公配送車輛的報廢期更換,、用作配備市中心因公外出、因公zip文件互轉、平時的業務做等需要因公私家車染料費、返修費、在街上過路的墊資費、穩定費等收支。
꧃(四)標準工作費用:指行政事務標準和定義國家人事廠家人員法管理工作的人事標準安全使用一樣公共性項目預算財政部門審批規劃的主要費用撥出 中的生活通用費用費用撥出 。
2018年佛山市松江區市民國家外事辦公室行業概預算要制定說
2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🅘、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:ౠ公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3🥀、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4🅘、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5꧒、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9𓄧、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年政府部門財會收入支出項目預算總表 |
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| 預算編制單位部門:濟南市松江區大家以政府外事辦公室 | 政府部門:元 |
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| 當年度薪資收入 | 上年結余 |
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| 好項目 | 預決算數 | 工作 | 成本預算數 |
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| 一、財政支出撥付薪水 | 8,348,790.02 | 一、 | 一般來說公用服務性費用支出 | 7,832,004.50 |
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| 1. 應該服務性預算表財政資金 | 8,348,790.02 | 二、 | 世界 擔保和求業付出 | 206,838.21 |
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| 2. 以政府性資金 |
| 三、 | 醫療設備清潔衛生與計劃怎么寫生孩總支出 | 78,532.23 |
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| 二、行業使收入 |
| 四、 | 公房保障機制收支 | 231,415.08 |
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| 三、事業有成企業單位生產純收入 |
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| 四、某個營收 |
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| 凈收入總金額 | 8,348,790.02 | 付出總結 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部門乃至每一位員工凈收入概算總表 |
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| 編制工作科室:上海市松江區老百姓地方政府外事接待室室 |
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| 方:元 |
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| 業務 | 營收估算 |
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| 效果等級分類專業科目代碼 | 模塊等級分類幾個會計科目英文名稱 | 自動求和 | 財政性補貼款薪資 | 事業性利潤 | 事業上的政府部門 | 許多純收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 生意薪資 |
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| 201 |
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| 基本公眾功能付出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府商務辦廳(室)及想關公司公共事務 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務啟用 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 正常行政機關管理工作事務管理 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 衛生事業操作 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 市場有保障和就業前景收支 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務創業機關單位離退體 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的人事部門組織離提前退休 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業上機構根本頤養保障交款費用 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關企事業行業職業類型年金激費經費支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 治療公共衛生與項目生孕性支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟企業發展廠家醫療服務 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性單位名稱整形 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛生事業公司醫療設備 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋確保結余 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房教育體制改革經費支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補貼金 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年科室總支出預算表總表 |
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| 編織單位部門:西安市松江區百姓中央政府外事接待室室 | 單位名稱:元 |
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| 工作 | 結余財政預算 |
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| 模塊進行分類課程標識號 | 功能表分類別幾個會計科目稱謂 | 累計 | 最基本經費支出 | 投資項目付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 似的公益性安全服務經費支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府會議室廳(室)及相應的結構事務性 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理電腦運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 似的財政控制公共事務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 自己事業啟動 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 市場服務保障和求業收入支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政事業心機關單位離退居二線 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政事務基層單位離辭職 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關視野企業視野企業根本醫養人壽保險手機繳費費用 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業行業行業職業類型年金付款付出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療器械公共衛生與規劃生二胎總支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門事業上的單位治療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門企業醫院 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事公司的醫用 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 居住房保障措施經費支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房行政體制改革其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼標準 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部們財務審批收入支出表財政預算總表 |
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| 規劃部:濟南市松江區市民政府部外事會議室室 |
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| 政府部門:元 |
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| 財政支出捐款工資 | 財政局付款其他支出 |
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| 業務 | 項目預算數 | 工程 | 預估合計 | 基本公用預決算 | 人民政府性基金投資費用 |
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| 一、通常情況通用費用錢 | 1,662,411.03 | 一、 | 通常情況公共信息服務管理結余 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
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| 二、政府部門性私募基金 |
| 二、 | 中國社會保險和就業創業費用支出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 社區醫療干凈與行動計劃養育性支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 往房質量保障撥出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 收入來源總金額 | 1,662,411.03 | 收支總額 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年監管部門基本上公共信息財政費用付出功能表分類別財政費用表 |
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| 編織鎮政府部門:濟南市松江區民眾鎮政府外事企業公司 | 標準:元 |
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| 工程 | 正常通用費用開支 |
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| 系統劃分類別課程和科目編號規則 | 職能幾大類項目種類 | 自動求和 | 核心費用支出 | 項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 應該公共業務業務收入支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 |
| 地方政府辦公廳(室)及相關內容中介機構事情 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理運動 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通行政機關管控行政事務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企事業行駛 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會中服務和大學生就業教育支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業心政府部門離養老 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政管理標準離退居二線 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關企業發展企業單位企業發展企業單位主要頤養天年保障手機繳費花費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關企事業單位考試名稱企事業單位考試名稱行業年金付費撥出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療設備健康與設計二孩收入支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處企業發展公司社區醫療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務企業單位醫學 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業企企業醫治 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房間基本保障結余 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房改革創新經費支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋公積金貸款 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補助 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年行業政府性性基金投資概算總支出作用類別概算表 |
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| 事業單位編制部門:天津市松江區大家政府辦公場所室外事辦公場所室 | 的單位:元 |
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| 項目 | 相關部門性投資基金概算其他支出 |
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| 特點總類科目表打碼 | 職能劃分題目名號 | 加總 | 關鍵花費 | 大型項目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位部門一樣 公用費用付款大體費用支出 市場經濟進行分類費用表 |
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| 制定行業:傷害市松江區人艮政府機關外事辦公區室 | 工作單位:元 |
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| 投資項目 | 普遍公共信息決算通常結余 |
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| 功效等級分類專業科目打碼 | 功能性分級會計科目名號 | 累計 | 的人員資金 | 共公資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 月薪福利金撥出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 主要待遇 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費政府補貼 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 工作餐補貼政策費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 績效考核公司 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 工商登記事業上的標準核心健康養老人身險激費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 就業年金繳付 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業角色根本整形保險服務激費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 的中國社會服務保障手機繳費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 往房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 某些員工工資社會福利費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品信息和服務于費用支出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 商務辦公費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公回國(境)的費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 維修費(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 擴大會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 教育培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動商務接待費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會專項經費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 福利福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 相關淘寶商品和服務于費用 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對各人和家居的補貼金 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵制度金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 別對自己和小家庭的補貼申請書付出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資金性支出費用 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公室機購買 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年政府部門“三公”費用和政府機關操作費用決算表 |
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| 要制定團隊:杭州市松江區人民群眾地方政府外事辦公室 |
| 計量單位:萬美金 |
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| 2018年“三公”經費支出項目預算數 | 2018年國家機關運營金費工程預算數 |
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| 自動求和 | 因公出國留學(境)費 | 國家公務服務費 | 公務活動車輛租賃添置及行駛費 |
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| 小計 | 添置費 | 行駛費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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各種相關狀況證明
一、“三公”經費估算估算
𓃲上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區人員管理因公出國工作和赴廣東、澳門特點行政部門區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(꧋三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
෴核心分配:(一)接持外國人是團來松學習了解考量。用來接持其它的國來松考量所突發的飯食費、居住費、道路交通補貼等撥出。
𓄧(二)繼承外企業單位學了解。代替接待廳外市縣、兄妹各區縣來松了解所發生的餐費費、食宿費、路網費、場租費等收入支出。
ꦬ(三)籌辦保險業務領域會議內容、為完成公務活動內容或開發保險業務領域活動內容需要備考開支的活動場地叉車租金、寄宿費、餐費等開支。
二、機關單位作業經費支出預算表
꧒機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、國家的采購情況報告
2018ও年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
💧2018年本崗位面相大中型行業留有市政府采購業務管理業務概預算標準1.6W,面向基層小微機構需留政府部采購招標的項目成本預算總額0.9余萬元。
成本預算工作績效癥狀
2018💫年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政性支出費用的項目工作績效的目標審核表 | |||||||
| 頂目代碼怎么用:180070070001 | 2018 |
| 審批權進度:行財科:決算部門預審(二上) | ||||
| 企事業單位:007007東莞市松江區群眾縣政府外事辦事處室 | |||||||
| 頂目稱謂: | 出國工作(境)勞務費 | 的項目分類: | 往往性產品 | ||||
| 逐漸日期英文: | 2019-01-01 | 完結年份: | 2019-12-31 | ||||
| 找打電話: | 37735272 | 樓盤今年項目預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同姓同名投資項目本年費用預算額(元) | 6,000,000.00 | 同項目前年概預算審理數(元) | 5060126.04 | ||||
| 工程項目概貌: | 🎃為曾加松江區的非貿易是宣傳和聯絡,協助松江區部位成本開發,設置該游戲目。產品的服務領域為松江區各個部位委辦局。 | ||||||
| 項目確立重要依據: | ꦚ中辦發(2013)16號文,《中國共產黨中央政府辦公廳 國內辦公樓廳上傳〈外交政策部 中外辦 軍委組織安排部 國庫部對進第一步實驗室管理標準省部級左右國家事情人士因公臨時額度回國的意見建議〉的通知函》;財行(2013)516號文,《民政部 外交活動部更多起草說明〈為了方便接拉出國旅游費用的管理妙招〉的通知怎么寫》 | ||||||
| 業務成立的相應性: | 實行外事辦主要職責,為全市錄入的因公出國旅游團組或參團工作員做區級申批和省級申批。 | ||||||
| 確認投資項目開展的方式、設備: | 🌸《中共中央松江區委辦公室 松江區各族人民鎮政府接待室室分享區外事辦〈松江區有關繼續加強因公出國留學(境)處理工學作的若干個意見和建議〉的溫馨提示》;《中國共產黨松江區委接待室室 松江區大家政府性外事運作室發送區外事辦〈松江區更多進一次逐漸強化因公出境(境)管理方法運作的意見表〉的溫馨提示》 | ||||||
| 工程開展工作計劃: | ꦕ2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018檢審批用的團組,但于2019年出訪,經費支出仍從2018年專項經費中結余。 | ||||||
| 創業項目總制定目標: | 導致松江區因公出國留學境崗位規范了化 | ||||||
| 本年考核計劃: | 標準把好關因公出訪團組,出訪原則,出訪結果 | ||||||
| 須要情況說明的其他問題: | 無 | ||||||
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| 質量指標值 | |||||||
| 種類分級: | 因公出國工作(境)事業費 | 費用來源于進行分類: | 區財政支出 | ||||
| 化解的目標 | 指標圖內容 | 指標學習目標值 | 了解前提條件 | ||||
| 資金投入和控制工作目標 | 出納服務管理機制服務管理日益完善性 | 不斷完善 | 日趨完善 | ||||
| 金融考核機制來執行可行性 | 很好的 | 更有效 | |||||
| 新項目處理管理機制日益完善性 | 建立健全 | 建立完善 | |||||
| 創業項目方法工作制度執行工作有效地性 | 更好 | 有效果 | |||||
| 費用預算程序執行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款常用率 | 100% | 100% | |||||
| 財政資金明確適時率 | 要及時 | 實時 | |||||
| 產出量階段目標 | 回國累計學費有效控制率 | 100% | 100% | ||||
| 出境人群調整率 | 100% | 100% | |||||
| 策劃做好率 | 100% | 100% | |||||
| 治療效果階段目標 | 出訪報告模板展示出 | 來完成 | 搞定 | ||||
| 團組成就來完成率 | 已完成 | 來完成 | |||||
| 外事遵守紀律承諾制書 | 建定 | 建定 | |||||
| 反應力方向 | 機制化監督制度菅理完善性 | 完善 | 健全完善 | ||||
| 項目確立理論依據寬裕性 | 寬裕 | 充沛 | |||||
| 政策文件明了度 | 100% | 100% | |||||
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| 質量核審關鍵 | |||||||
| 完美性 | 可靠性 | 業績考核個人目標 | 績效考評指數 | ||||
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| 標準化初審工作建議 | ෴"1、稅務申報信息個方面:新項目概貌邊未描繪新項目玩法和組織機構網絡架構;新項目興辦的重要性性還需進一次補充維生素;新項目落實打算方案表缺少財務出納會計任務打算方案表,且任務打算方案表未包涵大概情況的任務玩法、時長進度表、數目追求、產品質量追求;有效得到保障最終目標落實的大概情況安全管控機制的重要性不完全,未列明財務出納會計安全管控機制的重要性;由于缺乏有效得到保障設備2、操作績效考評評價夢想值操作方面:頂目總夢想值概貌簡易,夢想值未取款提現頂目的規模、客體、生產率、體驗;一年操作績效考評評價夢想值未基于一年操作要軟件設置頂目一年操作績效考評評價夢想值。3、績效考核技術指標角度:產出操作對象不要設定“資金量不力要及時率”;產量法律基本原則中未找到產品品質法律基本原則、人工成本法律基本原則、期限法律基本原則;實際效果法律基本原則還需補足;會品牌效應未找到檔案資料管理制度、的大數據應用力促、出眾工作成果獨享、的產品信息公開監督工作方面的法律基本原則;立項申請法律基本原則徹底的性為投資法律基本原則;了解法律基本原則寫上不當確。" | ||||||
| 質量核審畢竟 | B | 初審人 | 沈錫宇 |