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2018年度部門決算公開(上海市松江區血站)
信息來源: 發布了精力:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區血站

2018本年度部分竣工決算

 

 

 


目  錄

 

弟一局部 南京市松江區血站情況

一、最主要的管理職能

二、部門管理竣工決算公司分為

第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表

一、收錄總支出部門預算總表

二、納入部門預算表

三、總支出結算的時候表

四、財政性付款薪水花費竣工決算總表

五、大部分公用費用預算不需要付款性支出預算表

六、常見通用財政預算預算財政預算捐款根本總支出結算的時候表

七、基本上公共服務費用預算財政廳付款“三公”專項金費及行政機關運轉專項金費花費竣工決算表

八、人民政府性債券預竣工決算民政審批開支竣工決算表

九、股本欠債原因表

第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明

第四步位置 動詞表達

 


第一部分    上海市松江區血站概況

 

一、主要是行政職能

(一)采用武漢市公共衛生和記劃生肓協會會的特殊要求,在區內內組織開展贈與無償獻血者的征募、血漿的提取與準備、臨床試驗試驗用血供給、診療用血的金融產品指點等做工作,基本保障臨床試驗試驗用血健康、盡早、合理有效。

(二)承擔連帶責任供血區域內位置內動脈血吸收的產品質量控住。

(三)對歸屬社區內醫藥貸款機構的血庫來進行服務質量掌握。

(四)擔負區衛生情況和計劃怎么寫生孩子常務理事會交辦的重任。

(五)血站執業資格,理應嚴格遵守有關于法條、行政處法律規范了、規范了性文件和枝術規范了。

二、行業結算的時候政府部門構造

✅依據上面的責任,佛山市松江區血站設6個增設組織,例如:會議室室、體采科、供血科、總務科、資金科、質管科。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血站2018年度部門決算表

2018年終盈利收入支出預算總表

計量單位:萬多

薪資

開支

的項目

竣工決算數

大型項目

部門預算數

一、不需要付款收入水平

1756.51

一、應該共同業務經費支出

 

  這其中:現政府性投資基金民政預算民政撥付

 

二、外交活動付出

 

二、領導補貼申請書個人收入

1.00

三、飲水機花費

 

三、企業發展利潤

 

四、公開穩定花費

 

四、營業創收

 

五、教導性支出

2.04

五、復屬工作單位繳納凈收入

 

六、數學技術工藝其他支出

 

六、其他的工資

159.60

七、人文球場與文化傳播總支出

 

 

 

八、當今社會的保障和畢業生就業撥出

165.14

 

 

九、醫療器械清潔與項目懷孕收支

1705.37

 

 

十、能效節能教育支出

 

 

 

五一、城市街道費用

 

 

 

第十二、農業和林業水教育支出

 

 

 

第十五、客運運送經費支出

 

 

 

十四、資源英文探礦短信等經費支出

 

 

 

十八、商家服務保障業等教育支出

 

 

 

第十六、財經其他支出

 

 

 

十八、經濟援助某個城市其他支出

 

 

 

十七、國土資源大海景象等付出

 

 

 

十八、居住房安全保障費用

34.55

 

 

三十、調味品救災物資儲備量性支出

 

 

 

二國慶、某個其他支出

 

當年度工資自動求和

1917.11

上年性支出加總

1907.10

用教育事業股票基金擬補收支明細差額

 

盈余左右

 

今年初結轉和節余

64.15

年尾結轉和節余

74.16

總額

1981.26

總共

1981.26


2018第四季度效益竣工決算表

院校:萬塊人民幣

的項目

本年度年收入合計數

民政捐款收入水平

上一級經濟補貼使收入

工作薪資收入

生產收入來源

附設行業上交純收入

別營收

功能分類
科目編碼

考試科目命名

自動求和

1917.11 

1756.51 

1.00 

 

 

 

159.60 

205

 

 

培養結余

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

205

08

 

學習及專業培訓

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓學校收支

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化后勤保障和專業教育總支出

165.14 

165.14 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理企事業部門離退職

165.14 

165.14 

 

 

 

 

 

208

05

02

企業發展工作單位離離休

2.14 

2.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關政府部門視野政府部門常見養老人身險人身險網上繳費經費支出

122.24

122.24

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關企事業基層單位新職業年金繳付花費

40.76

40.76

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備公共衛生與方案懷孕花費

1715.37

1554.77

1.00

 

 

 

159.60

210

04

 

公共信息環境衛生

1666.97

1506.37

1.00

 

 

 

159.60

210

04

06

采供血醫療機構

1666.97

1506.37

1.00

 

 

 

159.60

210

11

 

行政訴訟事業有成標準醫療管理

48.40

48.40

 

 

 

 

 

210

11

02

事業計量單位醫療衛生

48.40

48.40

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房有效保障收入支出

34.55

34.55

 

 

 

 

 

221

02

 

房產制度改革開支

34.55

34.55

 

 

 

 

 

221

02

01

房間個人住房公積金

34.55

34.55

 

 

 

 

 


2018半年度其他支出結算的時候表

企事業單位:萬元左右

內容

年初其他支出累計數

常規性支出

新項目收支

上交國家上級部門費用支出

運營費用

對附屬醫院廠家經濟補貼費用支出

功能分類
科目編碼

考試科目分類

總計

1907.10 

1094.97 

812.13 

 

 

 

205

 

 

學校教育支出

2.04 

 

2.04 

 

 

 

205

08

 

陪訓及陪訓

2.04 

 

2.04 

 

 

 

205

08

03

培順總支出

2.04 

 

2.04 

 

 

 

208

 

 

市場經濟維護和就業率經費支出

165.14

165.14

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業有成方離退休工資

165.14

165.14

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業公司離養老金

2.14

2.14

 

 

 

 

208

05

05

計量單位事業性計量單位大致頤養保護繳納費用費用支出

122.24

122.24

 

 

 

 

208

05

06

行政機關教育事業方職業技能年金付款費用支出

40.76

40.76

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生間與行動計劃生肓教育支出

1705.37

895.28

810.08

 

 

 

210

04

 

共同環保

1656.96

846.88

810.08

 

 

 

210

04

06

采供血組織

1656.96

846.88

810.08

 

 

 

210

11

 

政府部門衛生事業編制名稱醫遼

48.40

48.40

 

 

 

 

210

11

02

視野公司的醫療器械

48.40

48.40

 

 

 

 

221

 

 

居住房切實保障撥出

34.55

34.55

 

 

 

 

221

02

 

自建房收入分配改革經費支出

34.55

34.55

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

34.55

34.55

 

 

 

 

 


2018財政廳年度財政廳審批使收入撥出部門預算總表

基層單位:余萬元

凈收入

經費支出

工程項目

竣工決算數

大型項目

合計數

通常情況下公眾預決算財務捐款

政府部門性股權基金費用預算財政預算審批

一、般共公預算表國庫付款

1756.51 

一、一樣公開產品收入支出

 

 

 

二、鎮政府性母基金概預算財政資金捐款

 

二、外交政策收入支出

 

 

 

 

 

三、飲水機收支

 

 

 

 

 

四、公益性健康費用

 

 

 

 

 

五、的教育教育支出

 

2.04 

 

 

 

六、科學的技術的技術性支出

 

 

 

 

 

七、特色文化田徑運動與傳媒廣告花費

 

 

 

 

 

八、市場經濟保證和工作費用

 

165.14 

 

 

 

九、醫藥衛生防疫與籌劃計劃生育工作收支

 

 1544.93

 

 

 

十、低能耗環保節能花費

 

 

 

 

 

五一、縣域小區付出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

13、交通線裝卸搬運經費支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘察相關信息等總支出

 

 

 

 

 

十四、工業精準酒店業等結余

 

 

 

 

 

16、科技金融費用支出

 

 

 

 

 

二十七、救助同一地段費用支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋環境景象等費用支出

 

 

 

 

 

黨的十九、租賃房的保障費用支出

 

34.55

 

 

 

2、油糧應急物資收儲結余

 

 

 

 

 

二十一國慶、別其他支出

 

 

 

當年度創收合計數

1756.51 

年初費用總計

 1746.66

 1746.66

 

年終國庫撥付結轉和余額

64.15 

年終國庫付款結轉和余額

74.00 

74.00 

 

      一樣共公預算表財政預算補貼款

64.15 

 

 

 

 

      政府性性債卷工程預算財政支出撥付

 

 

 

 

 

總共

1820.66 

總結

1820.66 

 1820.66

 

 


2018第四季度正常公共信息預算表國庫撥付付出結算的時候表

方:上萬元

的項目

總金額

基本上教育支出

樓盤撥出

效果等級分類

考試科目編碼查詢

幾個會計科目標題

205

 

 

教學其他支出

2.04

 

2.04

205

08

 

規培及培訓課

2.04

 

2.04

205

08

03

陪訓費用

2.04

 

2.04

208

 

 

社會發展保障措施和就業機會總支出

165.14

165.14

 

208

05

 

行政處行業企事業編離退居二線

165.14

165.14

 

208

05

02

事業有成部門離退居二線

2.14

2.14

 

208

05

05

行政企企業事業上的企企業差不多給養老商業險手機繳費總支出

122.24

122.24

 

208

05

06

機構人事單位名稱專職年金繳納費用其他支出

40.76

40.76

 

210

 

 

醫學清潔衛生與預計計劃生育政策費用支出

1544.93

895.28

649.65

210

04

 

通用干凈

1496.53

846.88

649.65

210

04

06

采供血組織機構

1496.53

846.88

649.65

210

11

 

財政事業心基層單位醫用

48.40

48.40

 

210

11

02

事業工作單位工作單位醫療保障

48.40

48.40

 

221

 

 

租賃房質量保障費用支出

34.55

34.55

 

221

02

 

房屋轉型經費支出

34.55

34.55

 

221

02

01

房產個人公積金

34.55

34.55

 

總計

1746.66

1094.97

651.69

 


2018一年度大部分公用設施項目預算財政部門補貼款核心其他支出結算的時候表

  單位名稱:萬

業務

累計

工作人員專項資金

通用費用

實惠區分

管理費用編號

會計分類各稱

301

 

薪水最新福利收入支出

1002.11

1002.11

 

301

01

  基礎待遇

104.64

104.64

 

301

02

  津貼費補助金

24.55

24.55

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  餐費補貼費費

35.37

35.37

 

301

07

  效績很大打工族薪資

396.11

396.11

 

301

08

工商登記企業公司主要養老院穩定費

122.24

122.24

 

301

09

職位年金付款

40.76

40.76

 

301

10

干部職工基礎醫治保險金繳付

48.40

48.40

 

301

11

國家事業單位醫遼津貼手機繳費

 

 

 

301

12

任何市場經濟擔保網上繳費

 

 

 

301

13

個人住房北京公積金

34.55

34.55

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  其他的公司會員福利教育支出

195.49

195.49

 

302

 

貨物和服務管理花費

77.49

 

77.49

302

01

  辦公區費

8.11

 

8.11

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  手交費費

 

 

 

302

05

  電費

2.60

 

2.60

302

06

  電價

11.45

 

11.45

302

07

  郵電局費

4.64

 

4.64

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業客服經營費

3.00

 

3.00

302

11

  旅差費

2.98

 

2.98

302

12

  因公出國工作(境)花銷

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  公務歡迎歡迎費

0.21

 

0.21

302

18

  專業原料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專業主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

1.56

 

1.56

302

27

  請求業務部費

 

 

 

302

28

  工會組織預備費

13.35

 

13.35

302

29

  副利費

9.92

 

9.92

302

31

  公務接待使用車進行檢修費

19.67

 

19.67

302

39

  某些交通運輸花銷

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加相應費用

 

 

 

302

99

  其它商品是和服務于開支

 

 

 

303

 

對人和婚姻的津貼

0.35

0.35

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  過日子補助金

 

 

 

303

07

  醫療服務費津貼

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  記功金

0.20

0.20

 

303

10

個人的水產業制作補貼政策

 

 

 

303

99

  各種私人和的家庭的補帖結余

0.12

0.15

 

310

 

投資者性開支

15.02

 

15.02

310

02

  辦工產品采購

15.02

 

15.02

310

03

  專用的環保設備租賃費

 

 

 

310

07

  產品信息平臺網絡信息及手機軟件置辦發布

 

 

 

310

13

  國家公務小二租車置辦

 

 

 

310

19

  任何公路交通生產工具置辦

 

 

 

310

22

  隱形股本添置

 

 

 

310

99

  一些資本投資性收支

 

 

 

加總

1094.97

1002.46

92.51

 


2018不需要年度常見公益性費用不需要撥付“三公”勞務費及政府機關使用勞務費性支出預算表

公司:萬

一樣 共公成本預算財政廳付款“三公”經費預算

政府部門執行

勞務費預算數

加總

因公回國

(境)費

公務接待私車購買及啟動費

因公接待廳費

小計

因公使用車

購入費

公務活動出行用車

進行費

預決算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

成本預算數

預算數

費用數

部門預算數

概算數

結算的時候數

0.00

20.50

19.88

0.00

0.00

20.00

19.67

0.00

0.00

20.00

19.67

0.50

0.21

 


2018第四季度相關部門性債券概預算民政撥付花費竣工決算表

標準:億元

工程項目

累計

根本費用支出

大型項目收入支出

用途進行分類

題目編號規則

題目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度資金欠債情形表

 

 

資金企業單位:W

 

比例

顏值

月初數

歲末數

今年初數

月底數

一、金融資產累計數

——

——

2098.61 

2588.20

   (一)流動性資產投資

——

——

216.13

202.57

   (二)規定房產

——

——

1882.48

2385.64

          其中:1.房屋(平方米)

1858.87

2182.87

682.65

682.65

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 423.73

 867.62

                   (1)車輛

 8

 8

423.73

428.01

💖                          基本上公務接待買車

 1

 1

 17.43

 17.44

🍸                          執法檢查巡邏專用車

 

 

 

 

❀                          特中科技科技用車的

 

 

 

 

🔴                          別使用車

 7

 7

406.29

410.57

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

439.61

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

✨               4.其他固定的股權

——

——

776.10

835.37

𒈔        減:當年度攤銷及減值籌備

——

——

 

 

   (三)經常性的投資

——

——

 

 

   (四)在建設水利

——

——

 

 

   (五)有形財力

——

——

 

 

𝓀        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)許多債務

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

116.70

93.13

三、凈股權累計

——

——

1981.91

2495.07

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明

 

一、管于滬市松江區血站2018本年凈收入其他支出結算的時候總體目標情況報告闡述

重慶市松江區血站2018🍎年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、光于蘇州市松江區血站2018季度凈收入結算的時候環境這說明

上年🤡收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。

三、至于廣州市松江區血站2018本年度收支竣工決算癥狀講解

年初𓃲支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。

四、對於佛山市松江區血站2018本年財務付款工資收入其他支出總體布局現象詳細說明

鄭州市松江區血站2018ไ年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。

五、關于幼兒園滬市松江區血站2018本年度大部分公用成本預算財政結余補貼款結余部門預算實際情況表明

(一)通常情況下下通用項目預算民政撥付其他支出部門預算整體來說情況下

北京市松江區血站2018🎉年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)一樣公共信息概預算財政預算審批經費支出部門預算結構特征問題

沈陽市松江區血站2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。

(三)大部分公益性工程預算財政廳捐款付出結算的時候特定實際情況

天津市松江區血站2018❀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:

1ဣ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。

2🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。

3♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

4🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

5༒、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。

6ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

7❀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。

六、有關于廣州市松江區血站2018全年度通常情況發生下公眾項目預算財政局撥付幾乎收支部門預算情況發生證明

杭州市松江區血站2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:

1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。

3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。

4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政廳捐款其他支出結算的時候整體情況報告說明書。

天津市松江區血站2018ඣ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。

2018♏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。

(二)“三公”事業費財政局捐款結余結算的時候具有原因這說明。

2018🍰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:

♒國家公務小二租車運作運營維護費用19.67百萬元。主要是采用汽車商業保險、修補或者液體燃料費等。2018年,杭州市松江區血站隸屬各預決算企業單位日常支出財政性審批的國家公務專車保證量為8輛。

3、公務接待費支出0.21萬元。其中:

🌟國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。

八、關于幼兒園沈陽市松江區血站2018一年度縣政府性貨幣基金成本預算民政撥付撥出竣工決算前提解釋

重慶市松江區血站2018半年度無當地政府性股票基金費用財政部門付款撥出。

九、國有制投資基金操作決算不需要捐款實際情況描述

北京市松江區血站2018全年無公有資金銷售概算國庫補貼款其他支出。

十、同一核心細節的實際情況證明

(一)行政機關工作專項資金支出費用環境

重慶市松江區血站2018全年度硅酸關啟動事業費性支出。

(二)政府機關選擇開支情況報告

傷害市松江區血站2018✱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。

2018ꦆ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)設備、農村房子特定占用率具體情況

西安市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考評工作管理條件

꧒上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個ꦿ,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

൲一、財政支出支出廳性性捐款凈收入:指企業單位上財政支出支出廳性年度從本級財政支出支出廳性性團隊獲取的財政支出支出廳性性捐款,具有普遍公開估算財政支出支出廳性性捐款和區政府性母基金估算財政支出支出廳性性捐款。

二、視野盈利:指視野基層單位搞好非常專業業務量項目基本鋪助項目要先拿到的盈利。

三、生意盈利:指人事企業單位在專門業務領域項目簡答引導項目本身實施非獨力測算生意項目獲取的盈利。

🌃四、某個工資凈凈工資利潤:指企業單位認定的除“財政局付款工資凈凈工資利潤”、“教育事業工資凈凈工資利潤”、“經驗工資凈凈工資利潤”等之間的工資凈凈工資利潤。

五、年終結轉和盈余:意指去年度還未成功完成、結轉到年初按管于法規延續在使用的費用。

𝓰六、年底結轉和節余:指本全全每年或原先全全年決算科學安排、因主觀前提發生不同不可能按原方案施工,需延期到而后全全年按有觀規定延續實用的錢財。

七、根本教育收支:指組織為得到保障貸款機構生活運作、做好生活本職工作任務而時有發生的某項教育收支。

𝓰八、大型項目開支:指計量單位為到位某的財政工作的對象任務或人事提升對象,在基礎開支模版出現的四項開支。

🅰九、生意付出:指事業上的工作單位在行業生活內容及鋪助生活內容之中推進非自由分攤生意生活內容情況的付出。

✱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⛦國慶、部門電腦運行專項資金:指行政部門部門和符合國家事業性編法菅理的事業性部門運用似的公益性成本預算不需要撥付安排好的幾乎教育性支出中的生活公共專項資金教育性支出。

 

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