傷害市松江區醫療管理急診中間
2019年中預算
目 錄
最要素 鄭州市松江區醫用搶救中心的情況
一、包括職能部門
二、系統設有
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、工資收入費用預算總表
二、收錄竣工決算表
三、費用部門預算表
四、財政性撥付薪水收支部門預算總表
五、應該公開項目預算財政局補貼款開支竣工決算表
六、通常情況共公估算國庫捐款常規支出費用結算的時候表
七、一樣公益性概預算財政資金審批“三公”資金投入及市直機關使用資金投入教育支出部門預算表
八、當地政府性貨幣基金預竣工決算財務捐款經費支出竣工決算表
九、債務過負債的問題表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
4、的部分 詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、最主要功能
🐷 成都市松江區醫疔緊救治援中是成都市松江區清潔和準備二孩編委會會各直屬公眾清潔作業單位名稱組成。主要是支付全市院前醫疔緊救治援供需、行政區域內重巨型發生公眾致死案實地施工現場應急醫疔緊救護援已經部門、發展組織化極為重要觸摸會議、超大型分站賽、巨大活動組織實地施工現場醫疔緊救治援保護作業。
二、結構設為
1💦、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2ജ、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019年收益費用支出 預算總表
廠家:萬美金
薪資 |
性支出 |
||
新項目 |
結算的時候數 |
內容 |
部門預算數 |
一、基本上共公財政支出預算財政支出審批收入水平 |
6816.96 |
一、平常公共性服務的經費支出 |
|
二、相關部門性基金投資概預算民政付款營收 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
三、上家政府補貼年收入 |
|
三、防御性支出 |
|
四、創業純收入 |
|
四、公益性安全性高開支 |
|
五、管理工資 |
|
五、學校支出費用 |
3.00 |
六、附屬醫院方上交國家工資收入 |
|
六、有效技術工藝總支出 |
|
七、另一個薪資 |
|
七、人文精神旅行軍事體育與影視傳媒總支出 |
|
|
|
八、的社會切實保障和就業形勢性支出 |
379.82 |
|
|
九、清潔身心健康經費支出 |
6330.3 |
|
|
十、節能公司環保性收入支出 |
|
|
|
五一、新農村街道辦支出費用 |
|
|
|
12、農林業水教育支出 |
|
|
|
第十三、公共交通配送性支出 |
|
|
|
十四、環境資源地質勘察的信息等撥出 |
|
|
|
十四、商業性功能業等支出費用 |
|
|
|
第十六、金融投資付出 |
|
|
|
二十七、捐助另一東南部結余 |
|
|
|
18、自然環境資原海上氣象學等總支出 |
|
|
|
第十九、公寓房的保障花費 |
103.84 |
|
|
2、糧油加工物質存儲教育支出 |
|
|
|
二11、洪澇有效預防及救急監管其他支出 |
|
|
|
二12、任何收支 |
|
當年度薪資收入總計 |
6816.96 |
當年度花費累計數 |
6816.96 |
用事業單位投資基金補救結余差額 |
|
余額分配權 |
|
月初結轉和盈余 |
311.81 |
年終結轉和盈余 |
311.81 |
總結 |
7128.77 |
總額 |
7128.77 |
2019一年度個人收入竣工決算表
企業單位:十萬
新項目 |
年初使收入預估合計 |
財務審批使收入 |
上級領導津貼創收 |
事業使收入 |
生產經營收入水平 |
附設計量單位上交國家納入 |
一些薪資 |
||||
功能分類 |
項目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
培養收支 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多教學撥出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
許多教育輔導性支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保險和就業的教育支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業標準離退體 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業工作單位離退職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業發展企業單位基本的醫養保障繳納費用收入支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業上的機構職業選擇年金納費開支 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生正常開支 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性清潔衛生 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應激救助醫院 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門企業發展組織治療 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公工作單位診療 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間擔保付出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房制度改革費用支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019當年度性支出竣工決算表
組織:萬塊
業務 |
當年度付出預估合計 |
關鍵經費支出 |
項目經費支出 |
繳納上一級撥出 |
銷售經營花費 |
對附設公司的津貼支出費用 |
||||
功能分類 |
會計科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育收入支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個培養經費支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余文化藝術培訓性支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界擔保和就業前景性支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業心組織離提前退休 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性工作單位離退休工資 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關工作院校幾乎醫養保險金付款總支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關機關單位教育事業機關單位網絡職業年金網上繳費其他支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生正常費用 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生間 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
突發急救組織 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟工作公司醫用 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業企業整形 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保證費用支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房機構改革其他支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019年末財政部門審批使收入教育支出預算總表
標準:上萬元
年收入 |
撥出 |
||||
項目 |
結算的時候數 |
項目 |
預估合計 |
普通共公預算表財政支出捐款 |
市政府性股權基金費用預算財政預算撥付 |
一、應該服務性決算財務付款 |
6816.96 |
一、一半公眾功能支出費用 |
|
|
|
二、政府機構性基金投資成本預算財政支出捐款 |
|
二、外交政策性支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全撥出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全的教育支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育支出費用 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、生物學水平付出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化草原旅游體育類與影視傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展服務和求業開支 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、衛生學鍵康付出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、工業節能節能減排經費支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化特別費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水費用 |
|
|
|
|
|
十四、公路交通運輸業配送支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享探礦數據信息等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、餐飲業服務項目業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新付出 |
|
|
|
|
|
十八、支助的地方收支 |
|
|
|
|
|
二十、自然而然資源性海上氣象條件等結余 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房擔保費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
四十、調味品防汛物資儲備量花費 |
|
|
|
|
|
二五一、自然災害防治法及緊急救援安全管理結余 |
|
|
|
|
|
二十三、別花費 |
|
|
|
上年凈收入合計數 |
6816.96 |
當年度付出合計數 |
6816.96 |
6816.96 |
|
本年財政廳付款結轉和盈余 |
311.81 |
半年度財政廳捐款結轉和余額 |
311.81 |
311.81 |
|
一、正常共公概預算財政預算付款 |
311.81 |
|
|
|
|
二、鎮政府性股票基金項目預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
7128.77 |
總結 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019季度正常公眾預算表財政資金付款支出費用竣工決算表
的單位:萬塊人民幣
項目 |
總金額 |
基本上收入支出 |
工程總支出 |
|||
的功能等級分類 科目必項目編碼 |
管理費用英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓花費 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
另外育兒教育總支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
許多培養教育支出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
市場基本保障和畢業生就業收入支出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
行政事務企業發展企業離退休工資 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業院校離退職 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業性政府部門基本的健康社保養老行業付費總支出 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業性基層單位職位年金繳納費用開支 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
清潔衛生綠色健康結余 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生學 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
緊急救援診療系統 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政性創業的單位醫療服務 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
創業計量單位治療 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
住宅房服務保障費用 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
自建房制度改革其他支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
103.84 |
103.84 |
|
累計數 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019民政年度一般公益性項目預算民政審批一般花費結算的時候表
行業:多萬元
工程項目 |
自動求和 |
者接待費 |
公供資金 |
||
生活種類 學科打碼 |
考試科目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資公益福利其他支出 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
基礎年終獎金 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
救濟款救濟款 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助金費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
效績年薪 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
政府部門事業性政府部門基本上關于養老地產養老保障付款 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
角色年金繳納費用 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
退休職工基本性醫遼人壽保險繳付 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫院補貼政策交款 |
|
|
|
301 |
12 |
別中國社會保險繳付 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
商品房住房基金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關月薪福利待遇其他支出 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
商品銷售和服務項目花費 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
用電 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主工作費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
出差補貼 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出境(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
供應費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
會議平板費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
培順費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱食材費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織預備費 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
福利微信費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
公務接待公務車程序運行維護與保養費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
其它交通銀行資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動收費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何進口商品和服務項目花費 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對他人和婚姻的補貼 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
我們農耕生孩子津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對用戶和人家的補貼 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
投資基金性其他支出 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
會議室裝備購入 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
專業儀器新購 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
的信息平臺上及應用添置更新系統 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
因公車輛使用購進 |
|
|
|
310 |
19 |
別的出行產品租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和陳列設計品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型股權添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資本管理性費用支出 |
1.12 |
|
1.12 |
加總 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
💝2019一年度應該公共服務財政部門預算財政部門補貼款“三公”專項勞務費及工商登記正常運作專項勞務費經費支出結算的時候表
機關單位:萬
一般來說公共信息概算財政局審批“三公”資金 |
政府機關電腦運行 費用竣工決算數 |
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累計 |
因公出境 (境)費 |
因公車輛購買及開機運行費 |
公務活動服務費 |
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小計 |
公務活動用車的 折舊費費 |
因公出行用車 正常運行費 |
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概算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
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|
2019第四季度地方政府性債券預算表國庫補貼款花費竣工決算表
公司的:來萬
項目 |
總金額 |
一般付出 |
頂目付出 |
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功能模塊區分 管理費用編碼查詢 |
題目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年房產債務時候表 |
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金額才標準:千元 |
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量 |
意義 |
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本年數 |
歲末數 |
月初數 |
年終數 |
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一、財產總金額 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)流失資產投資 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)固定位置凈資產 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
🍃 2.通用版設備(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
💫 另外:(1)運輸車輛(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
ℱ 一半公務活動專車 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
🐟 綜合執法巡邏車輛租賃 |
|
|
|
|
💦 特別行業技術設備用車的 |
|
|
|
|
𝓀 另外的租車 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦦ 4.其他的比較固定固定資產處置 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
𒆙 減:積攢固定資產折舊及減值備考 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)暫時股權質押注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)常年企業債券投資人 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱約資本 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
෴ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)某個資源 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈固定資產合計數 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、關羽沈陽市松江區醫療設備急診中心局2019當年度工資收入花費預算綜合性狀態說明怎么寫
武漢市松江區醫治應急公司2019🌠年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、針對成都市松江區醫療器械應急重點2019每年薪水結算的時候情形闡述
年初收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、有關蘇州市松江區醫療器械急診中心的2019本年結余預算原因闡述
年初♚支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、關于幼兒園蘇州市松江區醫療衛生急診重心2019年終財政廳補貼款年收入開支整體來說情況下就說明
滬市松江區整形救援中心的2019♔年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、對于滬市松江區醫療機構急診主2019年度目標一般來說公用預結算的時候民政補貼款撥出結算的時候狀態原因分析
(一)應該通用成本預算財政局付款其他支出部門預算基本具體情況
沈陽市松江區醫療設備救援核心2019😼年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)尋常公共信息費用國庫審批教育支出結算的時候設計癥狀
昆明市松江區醫療設備救治公司2019🐟年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)通常狀況下共公成本預算財政部門補貼款花費預算到底狀況
深圳市松江區社區醫療救治心中2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1🐠、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4ꦦ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5🐓、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6♊、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7☂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、至于滬市松江區診療應急中心的2019季度一樣 公眾工程預算財政局捐款最基本支出費用部門預算條件說
蘇州市松江區整形緊急救援學校2019💃年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、🍰工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、🗹商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、🐻資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、有關鄭州市松江區治療緊急救援中心的2019財政預算年度通常情況公眾財政預算預算財政預算付款“三公”費用開支預算情況這說明
(一)“三公”接待費財政預算付款總支出竣工決算總體性原因代表。
蘇州市松江區社區醫療急診中間2019𝄹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🧸”三公”經費預算的結余規模。公務接待私家車置辦及正常運行維持費結余減低的首要因素是從嚴操縱”三公”金費的日常性支出區間。國家公務迎送費無性支出。
(二)“三公”資金投入財政部門審批費用預算具體化情況下說明怎么寫。
2019𝔍年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
💝公務接待出行運作維護費用支出 217.39萬塊。最主要的用到救治車平時的處理維持、訂購穩妥、氣油等。2019年,沈陽市松江區醫療機構救護中央成本財務捐款的因公車輛存有量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、就重慶市松江區整形搶救中心局2019本年度當地政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政廳付款費用支出 預算現狀闡述
東莞市松江區醫療保健應急公司2019全年無鎮政府性理財產品預算表國庫撥付收支。
九、國有企業金融資本生產概算財政資金捐款實際情況代表
東莞市松江區社區醫療救援核心2019每年無國家股資產合作經營財政花費預算財政花費撥付花費。
十、相關很重要議題的事情反映
(一)機關單位運作金費結余情況
重慶市松江區醫療器械救治核心2019當年度有機關運作經費結余結余。
(二)部門的采購其他支出問題
廣州市松江區醫用搶救公司2019🐎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)汽車、自建房特俗占存條件
武漢市松江區醫學應急學校2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考評安全管理具體情況
鄭州市松江區醫療器械急診心中2019𒆙年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦍ一、不需要支出成本估算撥付利潤:指企業年初度從本級不需要支出成本估算部認定的不需要支出成本估算撥付,涵蓋般公用設施成本估算不需要支出成本估算撥付和地方政府性投資基金成本估算不需要支出成本估算撥付。
二、工作使收入來源:指工作廠家落實專注銷售業務游戲過程下列不屬于輔助軟件游戲過程獲得的使收入來源。
𒉰三、生產營收:指衛生事業編制名稱在專業化業務部行動和捕助行動以外積極開展非單獨的賬務處理生產行動確認的營收。
四、另一效益:指企業達成的除“財政預算捐款效益”、“企業效益”、“自主經營效益”等或者的效益。
五、月初結轉和余額:就是指上一年度還沒完畢、結轉到上年按管于歸定再在使用的成本。
ꦦ六、年初結轉和盈余:指當每一每年或半年前每年費用合理安排、因主觀性的條件形成變遷沒辦法按原行動計劃試行,需網絡延時到后來每年按密切相關相關規定隨時適用的本金。
七、基本的開支:指公司為保險裝置順利平常運轉、提交平常辦公日常任務而時有發生的基本開支。
🧜八、品牌性撥出:指部門為來完成指定區域的政府部門工作中級任務或行業發展趨勢要求,在主要性撥出除此之外發生的各個性撥出。
🧸九、銷售收入總支出:指衛生事業院校在的專業活躍及配套活躍外面深入開展非人格獨立記帳銷售活躍進行的收入總支出。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌞十一國慶、政府部門操作專項專項資金:指行政事務企業機構和操作公務活動員法控制的參公企業機構使用的平常公共性工程預算財務捐款確定的大體結余中的日常任務共公專項專項資金結余。