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2018年度部門決算公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 上線時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市第四恢復的醫院

2018年度目標個部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一名要素 昆明市最后復原的醫院情況

一、最主要工作職責

二、單位名稱結算的時候單位名稱定義

第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

一、工資結余結算的時候總表

二、純收入竣工決算表

三、付出預算表

四、國庫補貼款純收入支出費用預算總表

五、般公開概預算財政費用付款費用預算表

六、般公眾項目預算財政資金捐款常見教育支出部門預算表

七、通常情況公共性概算財政預算捐款“三公”金費及機構加載金費收入支出竣工決算表

八、政府性性債券成本預算不需要審批收入支出竣工決算表

九、股權債務原因表

第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

第四個部份 形容詞釋意

 


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、一般職權

以康復治療醫療、老年人醫療、健康保健入職體檢應以,并之效內美容外科等不同服務培訓。

二、學校安裝

🌄依照給出責職,滬市第九痊愈門診設6個含有裝置,具有:辦公區室、財務會計科、醫務科、護膚部、總合擔保科、預放預防保健科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

2018月度年收入總支出竣工決算總表

公司:多萬元

薪水

經費支出

該項目

結算的時候數

工作

竣工決算數

一、民政補貼款薪水

2624.67

一、一般來說公益性工作其他支出

 

  各舉:部門性股票基金成本預算財政資金審批

 

二、外交史費用支出

 

二、上司經濟補貼年收入

 

三、航空航天付出

 

三、事業發展薪水

6827.55

四、共同健康安全結余

 

四、開收入來源

 

五、教育輔導性支出

6.54

五、附設工作單位繳納工資收入

 

六、科學性系統支出費用

 

六、某些年收入

 

七、傳統文化體育課與媒體其他支出

 

 

 

八、市場經濟切實保障和就業創業費用

513.36

 

 

九、醫藥衛生間與計劃怎么寫計劃生育政策開支

7584.80

 

 

十、節約能源安全費用支出

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化街道社區其他支出

 

 

 

第十二、農林業水撥出

 

 

 

13、道路物流運輸教育支出

 

 

 

十四、教育資源探礦資訊等結余

 

 

 

15場、房地產業服務于業等其他支出

 

 

 

16、金融服務教育支出

 

 

 

十八、幫扶某些區縣費用

 

 

 

十九、國土資源淺海氣象觀測等性支出

 

 

 

19、房間有效保障了收入支出

 

 

 

第二十、調味品物資供應自給率總支出

 

 

 

二五一、各種開支

 

上年營收累計

9452.22

年初總支出加總

8104.70

用參公理財產品補充開支差額

 

盈余分配比例

1336.28

今年初結轉和余額

131.74

年底結轉和盈余

142.98

總共

9583.96

累計

9583.96


2018財政年度創收預算表

廠家:萬

好項目

上年純收入合計數

不需要撥付效益

上一級補貼營收

視野工資收入

經營者使收入

附設基層單位上交國家薪水

其他的純收入

功能分類
科目編碼

課程和科目明稱

加總

9452.22 

2624.67 

 

6827.55 

 

 

 

208

 

 

社會存在后勤保障和畢業生就業經費支出

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門創業企業離養老

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05

02 

企事業組織離退居二線

8.95

8.95

 

 

 

 

 

208

05

05 

企自己事業計量單位自己事業計量單位根本醫養金保險行業繳納支出費用

504.41

504.41

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學干凈與工作規劃生孕撥出

8938.86

2111.31

 

6827.55

 

 

 

210

02

 

私立的醫院

8699.26

1871.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

01

一體化醫院科室

8659.26

1831.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

99

  任何醫的醫院性支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門自己事業企事業編醫療保障

239.60

239.60

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業性部門醫療器械

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 


2018當年度支出費用預算表

單位名稱:來萬

品牌

上年費用支出 累計

基本的其他支出

活動總支出

上交上級領導付出

運作花費

對附帶工作單位補貼結余

功能分類
科目編碼

考試科目標題

總計

8104.70 

7620.32 

484.38 

 

 

 

205

 

 

教學費用

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

 

別基礎教育支出費用

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

99

各種培育費用

6.54

 

6.54

 

 

 

208

 

 

社會中服務和就業問題開支

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟人事企業單位離退休之

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05

02 

事業公司離提前退休

8.95

8.95

 

 

 

 

208

05

05 

行政組織自己事業組織主要養老院金人壽保險付費開支

504.41

504.41

 

 

 

 

210

 

 

醫療公共衛生公共衛生與進度表生殖開支

7584.80

7106.96

477.84

 

 

 

210

02

 

醫醫院口腔科

7345.20

6867.36

477.84

 

 

 

210

02

01

基礎性專科醫院

7333.26

6867.36

465.90

 

 

 

210

02

99

  別的公校大醫院教育支出

11.94

 

11.94

 

 

 

210

11

 

行政性事業有成企業醫遼

239.60

239.60

 

 

 

 

210

11

02

  創業計量單位醫治

239.60

239.60

 

 

 

 


2018季度財政收支付款工資收入收支竣工決算總表

標準:萬元左右

使收入

撥出

活動

竣工決算數

創業項目

加總

通常情況下公用成本預算財政資金審批

部門性股票基金工程預算財政預算撥付

一、通常通用預算表財政預算撥付

2624.67 

一、普通公益性功能費用

 

 

 

二、政府部性投資基金成本預算民政捐款

 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、飲水機性支出

 

 

 

 

 

四、共公安全防護總支出

 

 

 

 

 

五、培養付出

 6.54

6.54

 

 

 

六、科學實驗技藝支出費用

 

 

 

 

 

七、文化教育體育課與文化撥出

 

 

 

 

 

八、市場擔保和人才需求付出

 513.36

 513.36

 

 

 

九、社區醫療防疫與策劃生小孩費用

 2077.51

 2077.51

 

 

 

十、節能降耗環保性費用支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉建設居委經費支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水經費支出

 

 

 

 

 

13、交通線運輸配送教育支出

 

 

 

 

 

十四、的資源探勘資料等支出費用

 

 

 

 

 

二十、商業性服務管理業等性支出

 

 

 

 

 

16、財富管理費用

 

 

 

 

 

十八、協助許多區域教育支出

 

 

 

 

 

二十、土地淺海氣候等花費

 

 

 

 

 

第十九、房間切實保障結余

 

 

 

 

 

2、調味品東西保障開支

 

 

 

 

 

二十一國慶、別撥出

 

 

 

當年度納入累計

2624.67 

本年度收支累計

 2597.41

 2597.41

 

今年初財政支出審批結轉和余額

20.70 

月底財政廳審批結轉和盈余

 47.96

 47.96

 

      一樣 公益性概算財政局捐款

 

 

 

 

 

      現政府性債卷成本預算國庫捐款

 

 

 

 

 

總額

2645.37 

總金額

 2645.37

 2645.37

 

 


2018本年度通常情況服務性概預算財政其他支出審批其他支出部門預算表

行業:億元

業務

合計數

常規花費

新項目費用支出

模塊的分類

項目打碼

專業科目英文名稱

205

 

 

教育輔導總支出

6.54

 

6.54

205

99

 

各種教育教學收支

6.54

 

6.54

205

99

99

其余的教育收支

6.54

 

 

208

 

 

社會化確保和工作收入支出

513.36

513.36

 

208

05 

 

行政訴訟工作公司的離退休年齡

513.36

513.36

 

208

05

02 

自己事業企業離提前退休

8.95

8.95

 

208

05

05 

機構事業上企業基礎頤養天年金商業險繳納費用付出

504.41

504.41

 

210

 

 

醫療器械衛生監督與預計二孩教育支出

2077.51

1835.33

242.18

210

02

 

公力醫院

1837.91

1595.73

242.18

210

02

01

一體化專科醫院

1825.97

1595.73

230.24

210

02

99

  各種私立機構開支

11.94

 

11.94

210

11

 

行政處自己事業組織醫治

239.60

239.60

 

210

11

02

  自己事業行業醫院

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

2597.41

2348.69

248.72

 


2018本年度普遍公共信息概算國庫撥付常規花費部門預算表

  基層單位:萬的大寫

工程項目

累計

專業人員事業費

通用資金投入

經濟能力劃分

課程和科目數字

考試科目英文名稱

301

 

底薪福利福利收支

2339.74

2339.74

 

301

01

  幾乎員工工資

533.15

533.15

 

301

02

  津貼補貼費補貼費

203.58

203.58

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  飯食補貼金費

 

 

 

301

07

  工作績效月薪

859.00

859.00

 

301

08

機關機構視野機構關鍵養老院保險行業費

504.41

504.41

 

301

09

職業年金激費

 

 

 

301

10

營業員通常醫遼安全手機繳費

239.60

239.60

 

301

11

國家事業編制醫療管理補帖網上繳費

 

 

 

301

12

另一個社交服務網上繳費

 

 

 

301

13

居住房住房基金

 

 

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  另一年終獎金活動付出

 

 

 

302

 

商品是和功能付出

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  登記手續訂

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業服務治理費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  國家公務到訪費

 

 

 

302

18

  用村料費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業級燃料油費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  代為相關業務費

 

 

 

302

28

  公會專項經費

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  公務接待用車的運營檢修費

 

 

 

302

39

  其它交通網的費用

 

 

 

302

40

  稅金及附帶材料費

 

 

 

302

99

  許多物品和服務培訓收入支出

 

 

 

303

 

對人和家中的補助款

8.95

8.95

 

303

01

  離休費

8.95

8.95

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動津貼

 

 

 

303

07

  醫療保健費補助款

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

他人農林生產銷售補貼費

 

 

 

303

99

  某些人和企業的補貼政策支出費用

 

 

 

310

 

充分性經費支出

 

 

 

310

02

  辦公場所機械設備采購

 

 

 

310

03

  特用設備購進

 

 

 

310

07

  數據信息平臺及軟文購置費提升

 

 

 

310

13

  公務接待私家車折舊費

 

 

 

310

19

  另一個鐵路公共交通工具軟件置辦

 

 

 

310

22

  隱匿資源添置

 

 

 

310

99

  另一個資本公司性經費支出

 

 

 

加總

2348.69

2348.69

 

 


2018一年度一樣 公眾成本預算民政捐款“三公”勞務費及政府部門操作勞務費其他支出竣工決算表

企事業單位:70萬

通常情況公用設施預算表財政資金捐款“三公”預備費

行政機關電腦運行

資金預算數

自動求和

因公出境

(境)費

國家公務私家車采購及啟用費

國家公務客服費

小計

公務活動買車

添置費

公務接待租車

操作費

決算數

預算數

估算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018半年度地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預結算的時候財政性撥付收支結算的時候表

計量單位:萬美元

新項目

合計數

一般結余

頂目花費

功用分級

課程和科目商品編碼

課程名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終股本過負債的情況表

 

 

合同額企事業單位:余萬元

 

比例

的價值

今年初數

半年度數

今年初數

年尾數

一、資源自動求和

——

——

10416.05

11342.83

   (一)流量股權

——

——

3517.64

4847.72

   (二)放置長期待攤費用

——

——

10251.21

10234.78

          其中:1.房屋(平方米)

15097.8

15652.8

5836.59

5836.59

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1032

 1111

1086.75

1100.02

                   (1)車輛

 1

 1

 31.10

 31.10

𒈔                          通常情況下國家公務小二租車

 

 

 

 

🅘                          市場監管值勤租車

 

 

 

 

♏                          特總專業課程技術水平車輛租賃

 

 

 

 

♔                          任何出行用車

 1

 1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 642

 704

3073.94

3044.47

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 6

1187.90

1187.90

༒               4.其他的進行固定股本

——

——

253.93

253.70

🐼        減:連續攤銷及減值的準備

——

——

3598.72

3989.49

   (三)長久的創業

——

——

 

 

   (四)搭建項目

——

——

  33.98

  30.88

   (五)隱形的資本

——

——

 328.07

 367.42

♛        減:合計攤銷

——

——

 116.13

148.48

   (六)其它金融資產

——

——

 

 

二、過負債的累計

——

——

 749.46

 762.25

三、凈基金累計數

——

——

9666.59

10580.58

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于杭州市第九康服專科醫院2018全年營收付出預算綜合性狀態這說明

杭州市第二康復護理寵物醫院2018🧸年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。

二、相對于廣州市5康復站醫生2018一年度使收入預算條件解釋

年初💦收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。

三、光于蘇州市第五個復原醫院門診2018本年總支出部門預算情形反映

年初𒅌支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。

四、光于杭州市第二十恢復醫院門診2018年末財政部門撥付納入撥出總體性現象說明怎么寫

廣州市五、復原大醫院2018𒁃年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。

五、對沈陽市第十痊愈專科醫院2018一年度平常公共服務財政部門預算財政部門審批費用支出 部門預算情形介紹

(一)正常公共性費用預算財政預算撥付性支出部門預算總體設計前提

滬市第5治愈醫院門診2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。

(二)大部分公眾概預算財政收入支出付款收入支出部門預算架構時候

武漢市5康服專科醫院2018🌃年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。

(三)普遍通用預算表財政資金補貼款支出費用預算關鍵問題

滬市第五點治愈專科醫院2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:

1﷽、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。

2🍌、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。

3𒆙、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。

4🅰、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。

5𒀰、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。

6ꦗ、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。

六、介紹廣州市第九康復站醫院口腔科2018年中一樣共公成本預算財政廳補貼款基本的費用支出 預算環境情況報告

東莞市第五點治愈醫療2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:

1♍、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。

2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。

七、關干重慶市第五點康復訓練醫院門診2018年度目標一樣共同費用預算財政局捐款“三公”經費預算費用結算的時候情況發生表示

(一)“三公”資金投入財政局撥付開支部門預算基本具體情況代表。

廣州市然后治愈醫院科室2018每年無“三公”專項資金財政資金撥付結余。

(二)“三公”經費收支財政預算撥付收支預算具體實施前提說明書。

佛山市第5復原醫院2018當年度無“三公”金費財務捐款撥出。

 

八、對成都市5康復護理醫院科室2018本年部門性股權基金概預算財政其他支出補貼款其他支出竣工決算情況報告表示

鄭州市第二康復站醫院科室2018本年無政府性性私募基金工程預算不需要審批其他支出。

九、國家資本公司加盟決算財政局捐款事情這說明

深圳市五 康服醫療2018季度無國有制股權投資生產經營成本預算財政部門撥付結余。

十、各種關鍵項目的原因說

(一)危險機關使用專項資金撥出情況

杭州市第二十康復站醫院2018年三聚氰胺樹脂關操作費用收支。

(二)政府部門采辦總支出的情況

滬市5、術后康復診所2018𒊎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)汽車、房產特殊性暫用狀況

1.來往車輛

🥂截止目前2018年12月31日,廣州市五恢復青島博士整形醫院醫院總共小車1輛,當中,其他的出行用車1輛(無實體物品保險市里危險機關的似的公務活動租車)。

2.別墅

重慶市第四治愈衛生院2018年終別墅特出占具體情況這說明。

 

 

(四)費用預算工作績效治理原因

ꦦ重慶市5、康復治療青島博士整形醫院醫院2018當年度成本預算業績考核經營的工作任務搞好現象如表:會議制度搭建現象陸陸陸續續續逐步健全并定期問題解決中;的工作任務策略搭建現象陸陸陸續續續逐步健全并定期問題解決中;業績考核如何評價搞好現象:無。

 


第四部分    名詞解釋

 

𒅌一、財政性部門局資金性審批薪水:指方當一年度度從本級財政性部門局資金性部門作為的財政性部門局資金性審批,涉及平常公眾費用概預算財政性部門局資金性審批和縣政府性私募基金費用概預算財政性部門局資金性審批。

😼二、工作心使效益:指工作心計量單位大力開展專科項目營銷行動還有其輔助制作營銷行動獲得的使效益。其主要是:診療使效益等。

🐓三、營業年工資:指行業院校在專業化國際業務行為組織十分捕助行為組織后實施非孤立結轉營業行為組織達成的年工資。

四、某些薪資:指組織有的除“財政局付款薪資”、“事業單位薪資”、“操作薪資”等本身的薪資。

五、期初結轉和盈余:就是指去年度暫時無法完整、結轉到當年度按有觀指定繼讀用到的現金。

🐼六、半一財政年中結轉和節余:指上一財政年中或早先一財政年中財政預算確定、因相對主義條件再次會變化很大規律無法按原工作方案快速執行,需延遲時間到之后一財政年中按相關聯要求繼讀采用的財政資金。

七、總體教育收支:指標準為保險部門正常值正常運轉、做完日常的運作工作安排而時有發生的每項教育收支。

✃八、業務開支:指計量單位為提交相關的行政處衛生事業重任或衛生事業進步對象,在核心開支之下突發的一項開支。

ﷺ九、合作經營者收入收入支出:指事業有成公司在行業運動及助手運動外深入推進非自主記帳合作經營者運動形成的收入收入支出。

🌞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝕴國慶、政府部門啟用資金投入:指行政處的行業和按照公務接待員法菅理的事業行業的行業運行最基本上公眾成本預算財政收入付出審批布置的最基本收入付出中的日常工作通用資金投入收入付出。

 

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